同学你好 这个按计提发放的工资填写
汇算清缴的职工薪酬支出明细表里面关于工资薪金这块,账载金额填写应付职工薪酬-工资的贷方数字,实际发生额写借方数据吗?因为去年借贷方金额不一样,一部分年终奖在2月份发放的,12月份计提的。那么这种情况在汇算清缴之前就已经按照计提的金额发放了的,实际发生额是不是就应该填写贷方的金额呢?
老师,我在做2023汇算清缴, 这个汇算清缴职工薪酬表怎么填写呢? 张载金额是计提的,我就按之前2023年计提的总金额数填进去对吧? 另外实际发生额是支付的没有,那填写0吗
老师好,我有12月份的工资没发,等到25.1月发放,它这个数和所税税汇算清缴时填职工薪酬表的账载金额和实际发生额不搅吧。汇缴时还是按我计提的总数填。对吧
老师 账上工资薪金计提数比实际发放数小 那我汇算清缴时候职工薪酬那个表里的账载金额和实际发生额就按账上填吗? 会有问题吗?
汇算清缴的职工薪酬必须按账上金额填写吗?那比如之前做的账做得乱七八糟,2024年还计提了2023年的工资,我是需要按科目余额表中的应付职工薪酬贷方累计数-2023年计提数+2024年应计提而未计提数,这样来自己计算出一个数字去填报吗?还是可以直接按科目余额表应付工资的贷方累计数直接填就行了?
老师,为啥不是办营业执照的时候,就给确定好是一般纳税人还是小规模纳税人呢?为啥是做税务登记的时候,自己去选择一般纳税人还是小规模呢?
老师,给个简历模板我
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
实际发生额,实际上没发工资
那你这个为啥计提 那你计提了不发要调增的哦
怎么做调增呢?
工资明细表调整表调增