你好这个你不用再发放了吗

老师您好,应交个人所得税之前会计留下来是借方余额,我做分录,借:应付职工薪酬 贷:应交个人所得税。个人所得税平了但是应付职工薪酬有了借方余额,我是要再做一笔应付职工薪酬借方红字吗?
您好老师!请问公司账目应付职工薪酬贷方余额有4500元,公司要注销了,除了银行账号有留有1500元来交法人的社保费外,现金账户已清零 ,等于说账上只有1500元而已,请问应付职工薪酬贷方的余额要如何发放给员工呢?
你好,老师,现在公司要注销,由于前面做账有误原因,现在应付职工薪酬~社保,工会费有贷方余额,这个怎么处理好
学堂老师,一般纳税人要注销,应付职工薪酬贷方有余额应该如何处理呢?
学堂老师,公司要注销了,应付职工薪酬贷方有余额,之前计提的工资因为时间久远就不在做发放了,请问如何做分录调增呢?是不是缴纳所得税就行呢?
老师,我们是零售百货超市,进货产生的物流费计入哪个会计科目?
老师,我们是零售百货超市,产生的物流费计入哪个会计科目?
为什么不能?税法规定3月的属期,只能认证3月前的是么?
老师,是不是所有的税包括工资,如果都是0,都不用计提?
公司长期没有业务,没有印花税税种认定 还需要印花税申报? 要联系S局吗核定吗 之前会计一直没有申报
郭老师,印花税都有哪些税目要缴税,代理记账费和运输费,普票要缴印花税吗
未分配利润公司分红股东,每月有预缴股息红利在其他应收款,需要怎么做
请问老师,我们向个人那里租办公场所,我们代个人出的房产税及个人所得税,怎么做账,可以税前扣除吗?
我想问一下,税务让我们公司提供2023年,一个月一个供应商的发票,流水,运单,这是联查的原因,还是其他原因,我需要注意什么
请问老师,我们现在有个服务费的销售业务,客户说没有服务费的经费了,让我们开货物发票他们可以给报账,这种情况下是不是我们得把服务和货物差额的税点收上啊?
老师,应付职工薪酬贷方是负数,怎么处理呢?
你好,这个是什么原因导致的?
应该是少计提的数,我补提分录 借:管理费用,贷应付职工薪酬!
你好可以的,你可以补充计提