你好,你是选择的退税勾选商贸的吗?

老师,请问填写增值税及附加税费申报表时本期有进项票也在认证平台勾选了,但是还没有销项票,需要填写表格里面的认证相符的增值税专用发票信息吗?
老师,4月份收到一张之前已经认证抵扣的红字发票,在申报4月份增值税时是不是要进项转出,要填在增值税申报表(二)哪栏呢 ?
外贸企业出口的销售额在增值税申报表哪里填写申报? 还有购进货物的税额认证了在哪可以看到?认证的进项税额已经退税的,增值税申报表上不显示不需要填写??
外贸企业做出口退税,取得的专票在增值税申报表中的“期末已认证相符但未申报抵扣”有记录,带收到退税款后,这个申报表要怎么填报呢
老师好,咨询下收到已抵扣的增值税负数发票,需要在进项税认证平台上操作吗?还是只需要在填报增值税申报表的时候填写进项税额转出?
老师,麻烦问一下,招标公司给专家老师付的评审费,必须由专家老师给开回来吗?如果专家老师没给开回来,我们应该怎么做账?
即征即退政策条件,怎么计算退税
老师,农业公司买进来的化肥再卖出去,销售出去的时候免不免税?
请教一下老师,我们组织一场徒步活动,这笔款项通过一个众筹平台来收,假如这个平台帮我们收了500万 元,我们需要给对方100万元的费用,那是不是应该对方给我们转500万,我们给对方开500万的发票,我们给对方100万,对方给我们开100万的发票
老师我现在发去年一月的工资怎么备注
请问老师支付给家属慰问金需要申报个税吗?怎么记账呢?
老师,保健品在国外上市,这个做账有什么区别
老师,请问同一个在工资发了一份工资还可以发一份劳务报酬的吗?
老师好,想问一下,当固定资产计提明细表已提完时,计提明细表中的累计折旧额=账面上的累计折旧额,对不
现在我遇到:2024 年开具的增值税专用发票,2026 年 6 月开具红冲,但增值税,附件税都已交,我这个月申报增值税就在收入及销项地方填负数,还需要填哪里
是的,退税勾选,外贸公司
你只需要退税勾选的次月申报一次就行,其他的都不需要申报了。
填在申报表附表二的什么位置
这个表的什么位置
26-28还有35栏里面填写 的
就填这一次就行了?以后都不用管了?
是的,对的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。