可以的,可以这么做。

老师好,9月份我单位收到一笔款项,10月份开具增值税发票,免税。请问10月份这笔账该怎么做?
我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?
我公司为小规模纳税人,2022年9月16日开具增值税专票价税合计148000元,其中销售额143689.32元,增值税4310.68元,10月份申报增值税时已经缴纳。 2023年1月1日,购买方要求把发票开成2023年的,于是收到退回发票后,按照3%的税率重新开具,并且填了红字信息申请表,但是忘了开具红字发票。 2023年4月份申报增值税时需要需要发现需要缴纳增值税4310.68元。 请问:如果4月份开了红字专票后是否可以抵减需要缴纳的这一笔税款?还是需要先缴纳,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者开了红字发票后可以先申请退税?
老师,建筑公司一般纳税人,现在申报3月份的税费,公司在外地预缴了增值税等税费,3月份开的票,预缴时间是4月10号,请问4月10号预缴的增值税可以在申报3月份的税款时抵减吗?
老师你好请问。小规模公司3月开具10万专票,已经缴纳税款了,由于项目名称错了,4月冲红3月开具的发票。4月再开具10万元专票,7月份需要缴纳税款吗?
企业购买的停车场10年的经营管理权转让合同,需要缴纳印花税吗
郭老师,应付账款对公付了,发票几年都没开进来,要怎么处理
您好老师:合同数量1500,含税单价:750元,合计含税金额1250000元。对方发过来后含税总金额:11250000元后面13%税,税额129424,7788,这个税额是如何计算的?
社保基数,上半年和下半年不一样,是统一按照最新的申报工商还是怎么?
老师,24年补缴企业所得税和印花税,修改了24年的年度报表对25年有影响吗
老师我只干过内账出纳, 要是干内账会计 现在面临这个公司一到三月的账没有做, 流水已导出, 财务软件是金蝶,我要是周一上岗我应该怎么着手去做, 公司有三个户 支付方式微信支付宝和银行卡都有, 老板要出报表 , 我正常流程应该是什么
假如公司贷款受托支付给其他方,然后公司里边挂账了,但是这个受托支付到其他熟悉的单位之后,这贷款钱被自己公司和其他相关公司使用了,没有发票,请问这个往来款挂账3000万,总资产8000万,营收5000万,如何处理这往来账风险比较小呢?
老师,公司购买中草药材应该是做礼品或者老板自用,进项税额可抵扣吗,入什么科目
培训期间的食宿车费能计入培训费吗
如果修改23年所得税汇算清缴申报表,发现要补缴10万税,26年3月补交企业所得税9万,滞纳金3万,已付,这笔分录应该怎么做?
收款时:借:银行存款 贷:预收账款 开票时:借:主营业务收入,应交税费–应交增值税 贷:预收账款 是这样吗
是的对的是的对的是的对的。
ww第二个坐反了。反过来。
收款时:借:银行存款 贷:预收账款 开票时:借:预收账款 贷:主营业务收入,应交税费–应交增值税 是这样吗
对的是的,是这么做的