你好,企业所得税就按财务报表利润表来

老师好,请问3月我们给A公司开了一张139661的发票,他们给我转了167517,这个时候我们跟A公司清账了 不欠发票不欠钱,后来又给我们转了15W货款,但是还没发货,这笔15W我记了预收账款,三月开的139661发票我记了主营业务收入,剩下的应该怎么平账 怎么红冲?要做几笔凭证?
老师,4月收到两张专票,在4月已经认证抵扣进项税额了,款还没有支付给对方。现在5月对方说他的公司改名称了,要我把四月已经入账抵扣了的发票退回去给他作废,5月他用改过的公司名称重新开了两张一样的发票给我公司,这个我要怎么处理?四月份的发票他还能作废吗?
老师,我公司在今年6月份发货AB两种产品给张三公司,现在A产品有问题要退货换成同等金额的B产品,他们6月份收到我公司开的增值税专用发票一直没抵扣,现在是可以把原发票退回给我公司,我公司开票红冲,然后再开正确的发票给张三公司对吗?
老师,你好。我想问一下,我们公司是一般纳税人,10月23日,开了一张增值税专用发票,80000元。因为税号错误,对方12月份让我们重新开具。对方没有认证,我们做了红冲处理。然后,又开具了正确的增值税专用发票。我想问一下,10月份的发票,分录怎么写 ,12月份,红冲的分录,意思就是,像这种情况,三张发票应该如何处理?
我们是商用 住宅用楼栋一般纳税人物业公司,现在有个问题,我们收业主的物业费是通过呼啦收款的,再提现到公账账上,比如我们12月31号通过呼啦收款的物业费,要到 1月1号才能提现到公账账上来,但是12月31号的物业费(当中包含有12月31号开的发票给业主,这部分发票没有做到1月份的财务软件账上来,但是你报12月增值税的时候,12月31号开的发票又报了增值税,所以就造成了财务软件主营业务收入和增值税纳税申报表的收入不一致),财务软件主营业务收入和增值税纳税申报表的收入不一致这个问题要怎么解决呢?
税务那边小规模是什么规格会升为一般纳税人, 是连续12月营业额超过450w,比如时间是2025.10-2026.10 还是一整个年度营业额超过450w,比如2025.1-2025.12月
摊销成本的分录应该怎么写?
这里显示还有进项未勾选,但是去进项勾选里面又没有
年低分配利润,60000元怎样通过次年工资扣个税托抵扣?
政府会计业务活动费用-工资福利费用后面还可以再添加明细,比如办公费,差旅费吗,符合要求吗
请问老师,非物业公司,出租的房屋,非物业公司可以开代收水电费的发票么?
运输公司后台系统提示油费过高风险,税务暗示找一张发票出来转出补缴税款,完成任务。但是想不出理由将此票转不来,请老师给点建议
开发票怎么添加要开的项目名称?分类编码怎么选择
老师,公司的费用票不够,需要我们的身份证号+手机号码做到个税申报上,给他不给,如果给他,从这个公司离职了,他继续用作抵费用票,怎么办呢
老师您好 例如我们深圳公司社保一档是1663.26元,个人要交499.06元,公司交1164.2元,我养育2个孩子,我工资是每月一万的话 ,个税是: (10000*12-5000*12-499.06*12-1000*12)=*3%=1260.3384元 是这样算吗老师?