你好, 对于小规模纳税人销售自己使用过的二手车,即使未开具发票,也应按照相关税收政策进行增值税的计算和申报。根据最新政策,小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,可以减按1%征收率征收增值税,该政策延续至2027年12月31日。因此,小规模纳税人销售自己使用过的二手车取得的收入,应按1%的征收率计算增值税。 在增值税申报时,应将销售二手车的收入填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》的“应征增值税不含税销售额(3%征收率)”相应栏次。而对应减征的增值税应纳税额,应按照销售额的特定比例计算,并填写在“本期应纳税额减征额”以及《增值税减免税申报明细表》的减税项目相应栏次。具体的减征比例可能因地区和政策的不同而有所差异,建议根据当地税务机关的规定进行填写。

甲生产企业为增值税小规模纳税人,选择按月申报缴纳增值税。本年5月销售边角废料,开具增值税专用发票,取得不含税收入12万元;销售自己使用过的货车一辆,取得含税收入10.1万元。请问老师12*3%+10.1/(1+3%)*2%对吗
老师我单位是新成立”二手车交易市场”公司,我们给买卖双方开具了二手车统一销售发票,但是我们只收取交易费100元左右, 1,这100元做为收入都不开具增值税发票,都按无票收入记账可以吗? 2,在填年报收入明细时”二手车交易市场”的收入填在销售商品收入明细哪行,还是填在提供劳务服务收入一行或者是其他哪行。 3,同一个法人在一个经营位置开两个公司房屋租赁合同可以写无偿使用吗?
在很多年前,公司法人把自己个人名下的车卖给了公司,无进项未抵扣,现在又把车卖给了别人,没有开专票,只有二手市场开具的二手车销售统一发票,卖价20000请问申报增值税是不是申报无票收入,填在简易申报2%那栏,需要把卖价按3%价税分离后来填收入金额,需要缴纳的税额 20000/0.03*0.02=申报税额388.35,请问对吗?
小规模纳税人销售自己使用过的二手车,取得收入3000,没开给对方发票,以后也不打算开,是按2%,还是1%,本季收入超30万。增税申报时卖二手收入填在哪一列
小规模纳税人销售自己使用过的二手车,取得收入3000,没开给对方发票,以后也不打算开,是按2%,还是1%,本季收入超30万。增税申报时卖二手收入填在哪一列
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
老师,您好,我新到一家公司,我发现固定资产每月折旧不合适,有10来个车没有提折旧,而且有三台车23年11月买的,上一个会计24年11才开始提折旧,我应该怎么做合适
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
老师晚上好。假如职工工资1-9月份每月4500元,10月份工资为5054元,代扣社保453.9元,需要交个税吗,如果交的话交多少?
请问我上个月差额成本做多了,多的红冲到这个月可以吗
老师,单位给交60档社保,自己个人可以补交变成100档的社保吗
1但是结转的增值税得金额是对的,未交增值税那里正确的金额,如果借记应交税费,应交增值税,那增值税不就对不上了
你好,老师我们是生产企业今天收了一笔阿里巴巴信保订单合同价10410美元(DAP条款,送货上门,不含进口清关及关税)。定金3160美元已到账阿里巴巴账户。 这个是外销吗?可以退税吗?收到的定金汇率按什么时间的汇率计算,另外这个时候确认收入吗?如果确认收入按什么时间段汇率确认收入。
外贸企业Fob出口的情况下,按什么标准来确认收入?比如说出口日期在8月28日。提单日期在9月2日,那确实收入做账放是在8月还是9月?税务申报是不是在8月做无票收入?
老师,我们货运公司,收到保险公司的赔款,车小剐蹭没有维修怎么写分录
不是填在不开票那栏吗,我没开票给对方
是的呢,在未开票收入栏次填写
把3000/1.03的金额和公司本季的不含税收入汇总填入第一栏,是吗
小规模纳税人销售自己使用过的二手车取得的收入,应按1%的征收率计算增值税。
计算增税是3000/1.03×1%,计算不含税销售额是3000/1.03,是吗,把不含税销售额填入第一栏
计算增税是3000/1.01×1%,把不含税销售额填入第一栏