明确所有跨境电商商品都需要进行海关报关,这是确保商品符合当地进口规定和税收政策的重要步骤。报关流程通常包括获取货物信息和准备证明文件、提交海关申报信息以及海关审核和放行等环节。因此,即使产品还没有销售,也需要进行出口报关。 针对未报关的出口产品,公司应尽快与海关或相关政府部门联系,了解并遵循当地的补报程序。这可能涉及提交必要的货物信息、证明文件以及补缴相关税费等。 关于增值税的申报,通常是根据出口货物的实际销售情况进行。对于尚未销售的出口产品,暂时不需要申报增值税。但是,一旦产品开始销售,公司就需要按照当地税法规定的时间节点进行增值税的申报和缴纳。

某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费一应交增值税(销项税额)”的贷方发生额合计多260万元。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260万元的销项税额对应到销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20%。进一步检查发现,公司12月份销售收入明显高于其他月份,在抽查其大额记账凭证时发现,销售产品的会计分录是:借:应收账款一XX客户贷:主营业务收入一XX产品其他应付款一预提税金再查阅公司“其他应付款一预提税金”明细账时,发现其年初余额有220万元,年末余额为710万元。要求:请分析该公司的会计处理是否正确?这样处理的初衷是什么?可能会带未什么后果
老师,公司收到朋友不用的餐饮设备支付第三方发生的运费1350元。当时不确定是向外出租还是买给联营企业,因此做为存货账面1350元。当时没有做为固定资产,想着是和后期购入的新设备一起做固定资产折旧。 现在设备贬值了,对方个人给报销了运费。 请问这1350元怎么处理?用按出售旧设备交税吗? 我的账务处理对吗?
老师您好,我们公司去年11月的时候有一笔出口业务,出口日期是11月底,但是因为跟客户有些业务上的纠纷导致这笔货物是否转内销一直没有确定,就忘记确认收入,申报增值税的时候也没有申报。现在纠纷解决确认这批货物他们是接收一半,另一半规格不符退运了。我应该怎么处理这笔账目呢,现在确认收入还来得及吗,还是需要去调整去年的账目。
某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费-应交增值税(销项税额)”的贷方发生额合计多260万元。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260万元的销项税额对应的销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20%。进一步检查发现,公司12月份销售收入明显高于其他月份,在抽查其大额记账凭证时发现,销售产品的会计分录是:借:应收账款-XX客户贷:主营业务收入--Xx产品其他应付款--预提税金再查阅公司“其他应付款预提税金”明细账时,发现其年初余额有220万元,年末余额为710万元。该公司的会计处理是否正确?这样处理的初衷是什么?可能会带来什么后果?
案例1某公司系增值税一般纳税人,在年度财务报表审计中,当执行应交增值税测试程序时,发现按公司年度产品销售收入乘以增值税税率测算的销项税额比会计账簿记录中的“应交税费—一应交增值税(销项税额)”的贷方发生额合计多260万元。已知该公司本年度没有免税产品,也没有出口销售。260万元的销项税额对应到销售额应是2000万元,占公司全年销售收入额近20%。进一步检查发现,公司12月份销售收入明显高于其他月份,在抽查其大额记账凭证时发现,销售产品的会计分录是:借:应收账款——××客户贷:主营业务收入——X产品其他应付款——预提税金再查阅公司“其他应付款——预提税金”明细账时,发现其年初余额有220万元,年末余额为710万元。分析要求:该公司的会计处理是否正确?这样处理的初衷是什么?可能会带来什么后果?
开票,广播影视服务*视频制作,是不是要交文化事业建设税
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老师,我们公司类似于小象超市,开发的客户自己租房子放我们的产品,然后帮我卖了以后我们给服务费,客户开票给我们,现在服务费开票开生产生活的哪一项
员工投诉到专管员呢,发票给停了,开不了发票,能冲不
老师有张发票项目名称写的是变压器,A公司购买方取得的发票,销售方是加工厂。A公司说是加工费。我可以记生产成本-加工费吧?
老师,请问宠物公司,帮猫狗等动物看病,做手术的是可以免增值税和企业所得税吗?
给星图开票税收分类编码是3040203还是3040205 给星图开票税收分类编码是3040203还是3040205
退休人员有退休工资,找了个兼职每月按时发放3000的工资,这个是不用做个税汇算清缴的吧?
老师 公司有2个股东 第一个股东是法人 持股20%,另一个股东是公司 持股80%,公司现在变更法人,法人已经变更成新法人了,对应的20%股权也转让给新法人,那需要缴纳印花税吗 如果交的话 怎么缴纳
小规模,整套设备是租村集体的,设备造价已定下来先,我们付租金,23年里面的有个改装设备花了17000元,配件花了6000元,都未入账里,现在对方发了1万发票,我们先支付1万元先,后面以后支付,先挂账,记固定资产和低值易耗品吗?折旧呢怎么做?