对的是的,是这么做的。
公司2018年买了一台设备价值30万,取得税率13%的专票抵扣了进项税,假设我公司欠个人一笔欠款10万,要用这台设备抵债,算是视同销售我们可以以只按10万开增值税税率13%发票吗?这样的话岂不是有20万的进项税留到我们公司了
老师,我们出售一台设备给丙公司,假设设备应销售200万,但是我们中间有个服务商乙公司,他们和丙公司对接和在中间提供服务,他们和丙公司谈的最终成交价是300万,其中100万差价我们要付给乙公司,乙公司给我们开具6%增值税专用发票(开票明细:服务费) 那请问老师:1、我们给乙公司的100万怎么做账? 2、这100万能和机器进项一起算这个项目的成本么?
老师,我们采购了一批设备,但是设备315万里面还有一些服务12万,对方要统一给我们开13%的增值税专用发票,这个行吗
老师,我们新开的公司,一般纳税人,然后我们做销售设备的,设备卖了1.8万,成本1万,但是对方不给开发票,这个1.8万我们是不是要全额交13的增值税和25的所得税?
老师,请问我们公司销售了一台设备40万,开了发票,但是老板购进设备谈的是未税价,对方不会给我们开发票,这种怎么处理好一点?
分公司独立核算,是分公司自行申报汇算清缴吗
老师,想问下一般纳税人的印花税申报中,是要按销售合同金额和进货合同金额都进行申报的吗?还是只用申报销售合同金额的呢?
老师好 公户收到的货款,未开发票,这种就是未开票收入是吗?这种收入是和正常的开票收入一样缴纳增值税和所得税吗
这个截图是以前会计做的账,她为什么成本设了一个一级科目开发间接费,然后又从这个开发间接费再转入开发成本里边二级科目的开发间接费分配转入呢?
和主播成立个体户签订合同,合同内容包含对主播的个体户有补贴扶持可以吗?
食品经营许可证如何办理
汽车固定资产 有5年和10年的
老师,单位有个临时工,从2月到四月份的工资是1800,这个月发放。之前也没有计提也没申报个税,这个月一起发放,应该怎么记账?
老师工商年报填写好资产栏后提示资产负债不匹配,继续保存即可还是怎么办,因为是保留2位所以不平
老师您好,公司在闲鱼买了二手商品没有发票,税务和账务上该怎么处理呢?
有税务风险么?
实际有业务的没有风险的。
你留存好了实际购入的证明。
1.8万扣除13的增值税,剩下的再扣除25的所得税对么?小微企业所得税是减按15么?
小型微利企业所得税税率5%。
购入没有发票,税务不会问对方为什么不开发票么?
你好,他不会问,但是他会查你们是不是虚开发票。
我这样算对么?设备成本是1万,那利润就是4877对么?
好,你那个收入我没有看懂什么意思。
查的话我们要提供购买证明对吧?购买也是业务员自己微信转的,算么?
你好,发货单、运输单、合同。
收入18000,成本10000元
你好,那就是18,000-10,000,这个是你的毛利
我知道,我要扣除增值税和所得税呢?1万的成本没票,18000我们的收入开了票
你的企业所得税需要交18,000×1 3%,然后你的增值税18,000÷1.13×1 3%
企业所得税不是5%么?
哦,我刚才写错了,把13%改成5%。
我们销售设备的话税负率大概是多少能查到么
你好,买来销售出去的,2%左右的。