你好,你说的是抵扣发票结转,还是什么情况呢?
老师,请问,我们公司是销售安装空调的一般纳税人企业,上个月开票出去了,因为进项发票不够,拿了一些其他空调发票来抵扣,那我做账的时候没有开出去的空调要进库存商品吗?只是结转成本得时候不用结转这个?
老师你好,关于当月收到货和银行存款已付款,产品也做出来销售了,但是采购的发票要下个月才能或者两个月后才能收到,关于当月发货要结转销售成本,这个成本是怎么计算,那么收到发票后又怎么处理呢。我们是一般纳税人,采购的原材料有普票和专票。 付款用 借:预付账款 500 元 贷银行存款500元 收到货:借:原材料500 元 贷应付账款500 元 当月做出来的产品销售后 借应收账款贷主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 那么结转成本借:主营业务成本 500贷:库存商品500这儿可转成本是500元还是把五百元扣掉可以抵扣后的金额
你好,老师 我想问一下我们是建安业,我们公司成立一年多了,然后之前的账务都是记的流水,那现在我从新用软件建账我的内账是不是要结合外账来做啊,因为交的增值税等这些都要跟着外账的来对吗?然后就是由于很多的开支都是没有发票的,没法计入外账中,那这样我外账的利润也就高了 所得税也多了对吗? 那跟我内账所算出来的所得不一样,这种怎么办 我做账过程中需要考虑外账吗?
老师,我想请教一下,我们是商贸型企业,然后我做账的时候成本结转没有按照加权平均顺延下去做,大概按照主营业务收入的60%结转了一下成本。之前会计结转的表格没做,我现在把成本结转表格补出来后发现,按照加权平均计算我账面成本多结转了30万。但是实际库存其实没有账面那么多的。账面余50几万。表格余90几万。仓库实际库存估计也就20-30万。这个我怎么办啊,不会操作了
老师,库存商品-蛋白分析仪,22年就一直挂在库存商品贷方,就是不会有来票,开了销售发票做了收入账,没有结转成本(属于厂家赠送),这个帐怎么处理啊,一直挂着库存商品贷方吗?汇算清缴不做纳税调增税务会不会查出来?老师我还有一个问题请教您,没有来票的已销售的已结转成本的总是挂在账上还是做营业外收入?做营业外收入需要汇算清缴时填在哪列啊?感谢老师,辛苦老师了。
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
就是到了增值税这一步怎么做账啊?现在我账都做完了,接下来是不是要去报增值税?先去税务局抵扣发票了,然后系统怎么做账来着?
你这个抵扣进项税额是想做一笔分录?我这边不太理解你的意思
不是,老师就是说一般纳税人怎么操作增值税吧,说下流程就行,有点忘记怎么操作了,包括分录,谢谢老师辛苦了
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyNjI4MjczNw==&mid=2649521165&idx=2&sn=4b5e7d56c28b85af20fd0a291a8abe3b&chksm=f06a0193c71d888567bba4b5105986a447d8927865fca42e4937b168b9c0668e24c2ae2a05db&scene=27你是说的这个流程吗?你可以看一下,这个是官方步骤教程
谢谢老师,一会我看一下
不客气祝你一切顺利欧