同学你好 资产负债表的吗

对其他应收款的贷方余额、其他应付款的借方余额进行核对、调整 老师这个要怎么调整 是转到一个科目里面吗
老师,科目余额表里其他应收款出现借方负数,可以调到其他应付款贷方吗
老师,请问其他应付款科目有负数余额,这个我该怎么调账呀?金额还挺大
老师,如果余额表里,其他应收款甲的借方余额是2万,科目记错了,应该记其他应付款,怎样调整科目
老师,问一个问题,其他应付款和其他应收款余额是负数了,怎么调?往哪个科目里调了?
一般软件其他出入库在什么情形使用,软件公司会设置凭证,做对应科目是什么的好
同一个控制人控制了四家企业,用了不同的法人,用了同一个办公地址,同一个邮箱,这种能不能符合税务稽查局立案标准
老师您好,交接过来的账本,对方打出来但是没有装订,提醒对方打印,对方说没有打印机
母公司销售未开票未确认收入,子公司暂估入库,合并报表时候怎么抵消分录
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
嗯,是的了
同学你好 两个都是负数吗 那就其他应付款的负数调整到其他应收款
调完还是负数 怎么办
其他应付款的负数重分类 到其他应收款之后哪个科目是负数