您好,从工资扣,做表扣即可。再按照应发工资做工资即可。然后开发票给你,不需要入账。

老师,你好!我是在大学食堂里面做的小吃!学校食堂被餐饮公司承包了,然后餐饮公司外包了一个档口给我!现在公司让我们自己办理一个营业执照,之后还要开税票!请问这个税票是怎么计算的
老师您好,我这边有一个分公司,但是平时是单独做账的,这一次总公司与分公司一起做了一个团建,说好了所有费用开支由总公司出,但是现在费用发票又开成了分公司的名字,这些费用先都是由分公司的一个员工垫付,现在总公司意思就是把这笔钱转给我们分公司对公户,然后再由我们转给我们的员工,但是我们这边也不挂费用,这个账我应该怎么做
老师,我公司是建筑公司,有一个幕墙项目是别公司做的,工程完工后有一个质保金和维修费,那个公司完工后就没有维修而是让我公司去做的维修,现在我们申请业主把扣那个公司的质保金付给我们,那个公司已经开了发票,也同意将这笔钱转我公司,现在我们公司还要开发票吗?如果不开票要怎么做主业才可以把钱转给我公司?
我们是劳务派遣公司,请问下,被派遣员工在对方公司买了物资,对方公司就会把物资的钱从他们当月工资里扣回,但是我们给对方公司开票又是不按减物资后的金额开,还是全额开具,钱也是收全额,之后再把物资钱从公户里还回去,这样操作可以吗,分录应该怎么做?
收到了其他公司了水电费,垃圾费,但是我们会把这个费用在支付给物业,物业给我公司开发票。还有一个是我公司为员工垫付房租,水电费,发票开给公司,后期从员工工资扣,领导要是,收到的发票做费用,收到的钱做营收
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
老师为什么发票不入账
你好,这个费用不是员工自己给钱的吗?不是你们公司的费用,对吧?
是的,这个就是员工自己的钱,每个月 从工资扣除了
你好,所以不用记入费用的呢
那收到的发票我怎么入账呢
就是我应该附到那个后面合适呢
您好,附在工资后面吧。这个发票没什么意义。不是你们的费用。