你好,需要把发票红冲重新开具的 对销售方 出库数量不一致,库存会对不上的 采购方的入库数量也对不上 成本单价有变动也会影响成本结转
1.我单位在1月购买一批货物90万,当时因军品进项税做了转出:借了进项,贷了转出 2. 在5月份,因在1月时其中的一张发票信息开错,销售方将正确的那张是100285重新开具,但当月对方繁忙,未开红字负数票,我把正确的100285正数入账,同样也进项做了转出,进项税转出金额是992.92 3.在6月份,我给对方开了红字信息表,但导入发票号码错误,导致了红字信息表也开错,最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额:-100920,进项:-999.2我在6月份也没发现,做账还按正确的:借进项-999.2,贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现,这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异,怎么处理?
你好老师,我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税,跟实际开票(就开了一张合计销售额)发票时候的增值税差了0.01分,导致金额不平,请问这个差异怎么办呢?因为平时销售单没开发票,但是我计提了税款,对方结款的时候一次性开了合计金额的发票,导致有个小数点差异
老师你好,我向销方预付货款50万,后货到销售方给予我方开了带折扣金额的专票,实际抵扣金额只有40万,现在就有10万不了了之了,作为购方针对这10万我该如何处理呢?对方应该也不会开票了,这完全是销方自己的行为,折扣并不是真的给我们折扣,是他们有什么原因才这样开票,问题是现在我的账挂了10万不知道如何处理,没有票据
请教老师一下,我现在是做公司内部总账,经理要求我把所有材料采购按照数量金额式挂账,普通发票开来的好算,就是增值税专用发票来的总是四舍五入的有差异,我的税额和价税合计都是与发票上一致的,现在就是我如何调整这个数量和单价都有差异,导致借贷不平,请问老师,我这个差异能否通过“材料成本差异科目”给做平?这个科目最后有余额又该如何处置呢?
老师,请问当月开具数电票红冲发票后,当月冲回金额是不含税金额,是不是代表红冲发票开错了。具体原因,我们单位为一般纳税人,当月蓝票因信息有误,当月重开了红票冲回,填写的时候在原因那栏填写开票有误,旁边有一个灰色选项,含税,不含税,我没选,导致红字数电票开完,当月回冲金额是不含税金额,这种情况应该怎么处理?
请问老师,甲单位,2022年的时候,在工商公示准备办理注销,但是因为税务注销出现问题,导致工商注销也无法办理,2025年重新再办理税务注销,请问原工商做过工商公示了,请问2025年如果税务注销成功,工商注销还要做公示么?谢谢
请问老师,单位原来在甲市的A区办理税务注销,因为往来没有清理干净,注销失败,后来第二次又在A区办理注销还是失败,领导把税务转到C区,并且让把账上的往来和固定资产清理干净,请问老师,再去C区办理注销,会引起税务重点关注么?可以正常的办理注销么?
请问老师,单位要注销,账面有十几万的固定资产,请问是否要处理掉。
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
采购入库单价,我们销售出库单价都是取发票上的数量和金额?都不是取暂估销售和暂估入库上的吗?若是发票已经抵扣了,也能开具吧?红票由我们购销双方哪个发起开具?
如果抵扣了,两方都可以发起的 如果没有抵扣入账,销售方直接发起