你好 可以 之前调增了吗 营业期还是筹建期 因为筹建期所有的费用不允许抵扣所得税的,只能等着营业期抵扣

老师,我之前在学堂听实操课中记得一个老师说过,企业筹建期时的业务招待费,一般是按发生的60%,和销售收入的5‰孰低在进行汇算清缴时进行调整,她说筹建期没收入,因而要把筹建期的业务招待费全部调增,我刚听了税务师税二里面老师是说按发生额的60%扣除,有点困惑了
老师,我公司是2021年3月成立的公司,这一整年都没收入,发生了70000元业务招待费,那么汇算清缴的时候,可以做为筹建期按发生额60 %扣除吗?
老师您好,请教一下,公司刚成立属于筹建期,餐费我这边计入到招待费,但是23年没有营业收入,汇算清缴可以按照发生额60%税前扣除吗
请问筹建期全年无收入,业务招待费还可以按照60%扣除吗?填在汇算清缴表的哪一行?
老师您好 请教一下 企业所得税汇算清缴A105000表第30行 其他栏次是除了可以填写视同销售的营业收入与成本的差额 、05-30未取得发票的业务外 还可以做哪些调整内容 我们现在是筹建期 业务招待费可以按照实际发生额的60%据实扣除 因为没有营业收入 系统一直过不去 A105000表15栏次全额调增才能过 在30栏次我们可以再做调减60% 处理吗
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怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
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