一般纳税人6%的税率。

老师,餐饮业开餐饮服务发票又开餐饮服务酒水,他们又销售酒水又销售餐饮服务,是按兼营核算还是混合销售?小规模和一般纳税人处理一样吗
老师 我们公司是一般纳税人 主营业务销售白酒,也提供餐饮服务,餐饮服务费是按6%交税吧,餐饮费可以开专用发票吗
老师,餐饮管理公司一般纳税人提供应税服务的增值税税率是6%吗
老师,麻烦问下提供餐饮服务的纳税人销售的外卖食品,按照餐饮服务纳税什么意思的,什么叫销售的外卖食品,具体指什么的
老师好,我们是商贸公司,一般纳税人但是营业执照上运营范围包括餐饮服务,请问我们开出去餐饮票按多少税率缴纳增值税
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
这个有明确的文件吗!
是这样的 就是我公司购进蔬菜,肉蛋米等 然后加工好送到各个学校 配送也是我们自己 这不就是属于提供餐饮服务的纳税人销售的外卖食品,按照“餐饮服务”缴纳增值税。
你好,这个是你们自己现做现销的吗?
对 也属于现做现销 就是学校提前定好要多少 我们做好给送过去
你好,那就属于餐饮服务的呀
好的 老师,你那有明确的文件吗
餐饮服务,指通过即时制作加工、商业销售和服务性劳动等,向消费者提供食品和消费场所及设施的服务活动