这个是按照混合销售来处理的。

老师,你好。我公司的营业执照上的经营范围有供应链管理服务,餐饮管理与食品经营(仅销售与包装食品);食品经营许可证上主体业态:餐饮服务经营者(餐饮管理企业)(网络销售),经营项目:其他类食品销售(食品经营管理)。老师,请问我公司可以开餐饮服务发票吗?我公司是一般纳税人,服务类的发票是不是6%,是否符合简易计税,如果可以,税点是多少?
老师,餐饮业开餐饮服务发票又开餐饮服务酒水,他们又销售酒水又销售餐饮服务,是按兼营核算还是混合销售?小规模和一般纳税人处理一样吗
老师你好,混合销售:是一项销售行为中,即销售货物,又提供服务; 问题一:餐饮服务业,卖水,也算货物,这种属于混合销售吗? 问题二:假如建材销售,里边又根据客户要求购入了一批锅碗瓢盆,这种情况下是属于什么行为呢?
老师 我们公司是一般纳税人 主营业务销售白酒,也提供餐饮服务,餐饮服务费是按6%交税吧,餐饮费可以开专用发票吗
某食品加工企业是增值税小规模纳税人,兼营餐饮服务。2021年7月食品销售收入23000元,餐饮收入18000元:8月食品销售收入32000元,餐饮收入21000元;9月品销售收入65000元,餐饮收入25000元。其中,食品销售收入36000元部分由税务关代开专用发票,其余部分开具普通发票,餐饮收入未开具正规发票。上述所有收入包括增值税,企业选择按季申报纳税,纳税申报日期为2021年10月12日。
老师,我们总公司下面有几个子公司,总公司服务于各子公司,总公司会收取一定比例的服务费,。现在为了方便,用总公司名义给各子公司的保洁买意外险。这个合规吗
老师,以前会计无票没有调增过,今天在30行其他里边调增80万会被税务查吗?企业是亏损的,调了也不交税
员工入职体检是个人抬头的发票,公司可以税前扣除吗
差旅费给客户买的车票按招待费入账?一般纳税人可以抵扣进项吗?
外贸企业出口退税申报,按报关单配单,按发票配单都找不到发票是咋回事
老师总分公司的情况下总公司合并报了所得税,报表也是总公司合并报,分公司还用单独报吗?
我们打官司,有些款给法字强制划走给供货商,供货商又不给我们发票,我们只有一个判决书,这个可以做为税前扣除吗?
老师好,高企研发买出的废料,做账是要加税额吗?
给车间人员买的意外保险,记到制造费用——人员工资还是记到制造费用——保险
免退税-进项发票税额225.26,出口退税税额225.25,这个有影响吗
是小规模和一般纳税人都一样吗
对这个账务处理的话是一样的
这是别人发的原话:酒水明明能分开核算的,怎么可能套餐饮服务?
怎么说服她
这个不是都给是个同一个客人服务的吗?
就是给同一个客人,她还给我发了兼营和混合的财税36号文
同一个客人不就是混合销售
那要是不是同一个客户呢
不是同一个客户,那肯定就是兼营啊。