可以这个的话可以每个月冲

老师,我们是进销存客户,客户明细很多的,所以做收入没有区分明细出来,就这样一笔做的,但是每个月可能都会有冲红的发票,这个月就有两种,那我可以直接按照这个发票汇总表做个总金额就行,就不用去区分哪张发票冲红了,反正都是合计做的收入的,总额直接作对,就行可以吗?
我们江苏常州的,社保局发通知,从23年1月份开始基数下限提升,从原先的4250变成了4494,,我们公司有两个员工,原先的社保基数就是4250,那现在变成4494,我们社保是当月扣当月的金额,工资是,比如说现在23年1月份发的是2022年12月的,那我2022年12月的社保,还是按原先的4250算的,那我做12月工资表的时候,还是按4250的社保基数代扣社保,只不过是,工资是1月份发的,工资表上的社保扣的明细和现在这个月份报2022年12月个税代扣的社保明细一样,都是按4250算的,等到做1月份工资表的时候,社保再按4494的算,2月份发1月份工资的时候,个税申报明细表,上面扣的社保也按4494的算,我理解的对吗?
我们工厂水电,房租发票,房东不及时开具,去年12月计提了 去年一年的水电费,厂房租金,今年一把头把发票都开出来了,比去年计提的多,还没做汇算,怎么做账,是把发票做到今年账里,冲掉之前计提的分录,按发票金额入账,直接入当期费用吗
23年底交的24年的保险年单,当时开发票了就直接入费用了,今年每月按保险明细入账,可以每月冲明细金额在入明细金额吗?
公司外地项目缴纳的项目为主体的工伤保险,保险期限为23年12月到24年12月,并在23年12月开具了完税证明,但由于项目人员未及时将票据交接给公司,以至于24年8月公司才收到此单据,请问现想将此票据入账,应该怎么操作合理,是否可以全额入账 (此完税由于是在外省开具,在公司税务系统查看不到)
好的,明白了
不客气的,早点休息