同学你好 预交增值税的吗

请教老师,建筑企业,有个中标的小项目,要四月份才开工,现在已经找好了劳务分包方,签订了劳务分包合同,但分包方急需资金,跟我公司谈的先预付一部分劳务费,剩余尾款完工后支付,也都在合同里写明了此付款方式。基于我们提前付给对方一部分预付款,老板要求对方先把发票开给我们(先开发票的事我并不知情,是今天突然拿到发的时候我才知道),现在分包方已经把全部劳务费的发票都开给我们了,但是目前项目还未开工,请教老师我该如何记账?这么早就给我们开发票,是不是不太合适?
老师,你好,有人帮我们公司安装了空调,安装费20000元,他今天去了税务局申请代开了发票给我们,发票备注栏写明了“购买方应在次月15日前办理劳务报酬所得,个人所得税预扣预缴,”这个购买方指的是我们公司吗?是要我们公司帮他代扣代缴吗?20000元的劳务报酬该扣多少个人所得税呢?
我们是个建筑劳务公司,之前接了一个工程,还没有动工产生了一些前期费用,但是甲方就毁约不做了,现在甲方表示赔偿支付一些前期费用,叫我们开28万的劳务票。这种情况下,开票还需要到项目所在地预缴税款吗?票面上需要注明项目名称和项目地址吗?直接开票不预缴,就在机构所在地交税行吗?
请问劳务费预缴是什么意思,应该如何预缴呀 (我们是建筑业,前任会计做了90W的暂估劳务,然后我们这个月要对方开劳务票了,但是对方说要求我们预缴劳务费,不明白是什么意思,是要我们缴纳税点吗?在哪里缴呀)
请问一下,去年10月请人化特效妆,花了8000元,没有注意对方开的是劳务费发票,现在税务局要求我们代扣代缴个人所得税,这个税我们公司也不想承担,对方也不想承担,对方就说把发票拿去税务局红冲了,重新开发票给我们,不开劳务费了,这个对我们公司有影响没有啊
工资10000元 没有六个专项扣除 个税计算过程 10000—5000=5000 5000*10%=500 500*12-2520=3471这样算对吗
员工自己购买的物品发票开错了 开到公司 普票 我不入账就可以吧
老师您好,公司新成立的食堂,员工工资里每月扣除200元,剩余的公司承担,这个账务要怎么处理呢
找答疑的郭老师,谢谢
一年的托管服务费1114000元,一年平分到每个月是92833.33 。我现在的开票限额是25万,现在是1-3月都没有付打算这个月付1-3的,那我开票开不了这么多能分开吗,比如说三个月应该开278499.99,开票限额是25,那我开三个月又不够可又不能浪费,先开足25万,剩下的部分下个月再开可以吗?这样分着开先把钱收了挂预收
请问老师,我看新来这家公司,他们为了降低工资基数,申报工资时候,放了三个年纪已经过了退休的人员,这没事吧?
个体户核定征收的,汇算清缴的时候需要做吗
老师,工会经费计税依据是什么,我们平时不发生工会经费
老师,老板给我了一张从美发店开的发票2000元,开的内容是生活服务*服务费,这个我入到什么科目
老师,公司使用小企业会计准则,25年做了一笔坏账二十多万(3年来一直催都没付款),做到营业外支出,但只是根据催款的情况做的,没有其他附件。然后今年2月份对方已经把款付过来,现在25年的汇算还没做,请问25年的汇算需要调增这笔款吗?现在收到这笔款该如何进行账务处理?
是的 还有缴纳的增值税和结转应交税费,这三个都不太明白会有什么影响 (然后就是我们财务软件,我做了结转应交税费,给我算出计提税金及附加的数据和我算的不一样)
同学你好 这个要看预交的税率是几个点哦 要知道工程所在地预交税率
噢噢,请问计提数和支付数是不是一样的呀,税金及附加
同学你好 最后季度末缴纳的时候是一致
税金及附加嘛 缴纳和计提是一致的吗 那水利建设基金需要计提吗
同学你好 对的 2.要计提的哦
水利基金是咋计提呀
同学你好 借:税金及附加 贷:应交税费--应交水利建设基金
水利,不是放在营业外支出吗
不是呀 谁和你说的是营业外支出
水利基金不是费用吗 不是税吧
同学你好 这个是费 税费的费
好的 我修改了,请问月底如何结转成本呀
同学你好 借主营业务成本 贷库存商品等科目
分录我知道 比例是啥 是主营业务收入的比例吗
同学你好 卖出去多少结转多少 按数量
主营业务收入的金额结账到成本吗 那我收入和成本不就是一样的了
为啥不一样 收入卖出去的多少就按数量结转成本