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请问月底应该如何结转成本,数据和账务处理,谢谢

2024-04-11 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-11 11:22

您好,制造费用结转在制造成本法下,产品的成本包括直接费用和间接费用,在生产过程中,设置“生产成本”账户来核算企业进行工业性生产发生的各项生产成本,包括生产各种产品、自制材料、自制工具、自制设备等企业发生的直接费用计入“生产成本”的借方,企业平时发生的间接费用先计入“制造费用”的借方,期末时,按照一定的分配标准计入产品的生产成本。 因此,期末结转制造费用时,借记“生产成本”的相关明细科目,贷记“制造费用”。“制造费用”账户期末结转后无余额。 借:生产成本——甲产品 乙产品 贷:制造费用 完工产品成本结转 生产过程的最后一个环节是产品生产完工验收入库。对完工入库的产成品,企业设置“库存商品”账户,该账户用来核算各种商品的实际成本,包括库存产成品、外购商品、存放在门市部准备出售的商品、发出展览的商品以及寄存在外的商品等。因此,当产品完工入库时,应将其生产成本从“生产成本”账户转入“库存商品”账户,结转完工产品成本即借记“库存商品”的相关明细科目,贷记“生产成本”的相关明细科目。期末“生产成本”账户结转后如有余额表示本期尚未完工的在产品的成本。 借:库存商品——甲产品 乙产品 贷:生产成本——甲产品 乙产品

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快账用户6477 追问 2024-04-11 11:47

软件应该如何操作呀

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齐红老师 解答 2024-04-11 11:51

您好,你是单纯月末结转还是结转成本的呢?

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快账用户6477 追问 2024-04-11 11:58

月末结转,一般这个结转的比例是多少呀

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齐红老师 解答 2024-04-11 15:06

您好,这个没有什么比例的呢

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您好,制造费用结转在制造成本法下,产品的成本包括直接费用和间接费用,在生产过程中,设置“生产成本”账户来核算企业进行工业性生产发生的各项生产成本,包括生产各种产品、自制材料、自制工具、自制设备等企业发生的直接费用计入“生产成本”的借方,企业平时发生的间接费用先计入“制造费用”的借方,期末时,按照一定的分配标准计入产品的生产成本。 因此,期末结转制造费用时,借记“生产成本”的相关明细科目,贷记“制造费用”。“制造费用”账户期末结转后无余额。 借:生产成本——甲产品 乙产品 贷:制造费用 完工产品成本结转 生产过程的最后一个环节是产品生产完工验收入库。对完工入库的产成品,企业设置“库存商品”账户,该账户用来核算各种商品的实际成本,包括库存产成品、外购商品、存放在门市部准备出售的商品、发出展览的商品以及寄存在外的商品等。因此,当产品完工入库时,应将其生产成本从“生产成本”账户转入“库存商品”账户,结转完工产品成本即借记“库存商品”的相关明细科目,贷记“生产成本”的相关明细科目。期末“生产成本”账户结转后如有余额表示本期尚未完工的在产品的成本。 借:库存商品——甲产品 乙产品 贷:生产成本——甲产品 乙产品
2024-04-11
同学你好,根据毁损的数量,乘以原库存的单价,借:管理费用,贷:库存商品。这样处理就行了。
2022-10-22
发生成本时 借劳务成本贷银行存款或者应付职工薪酬。 确认收入时结转成本,借主营业务成本,贷劳务成本。
2023-07-17
这个做借应收 贷主营业务收入,应交增值税,是销售成本还没有算出来吗?一般实务中1 暂估,借主营业务成本,贷库存商品 ,结转损益,借本年利润 贷主营业务成本借主营业务收入,贷本年利润,2 没有跨年,没有到申报所得税时候,后续补上不做账, 1 这个确定做借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数,借主营业务成本 贷库存商品 ,这个按余额结转这个,相互抵减之后结转到本年利润
2020-09-08
您好,这个还要计算现值,需要折现率 分期付款购买固定资产账务处理: 1.购入固定资产时: 借:固定资产/在建工程 (购买价款的现值) 未确认融资费用(倒挤差额) 贷:长期应付款(应支付的价款总额) 2.分期支付购买价款时 借:长期应付款 贷:银行存款 同时,按期摊销未确认融资费用 借:在建工程/财务费用 贷:未确认融资费用
2024-03-08
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