同学你好 是的 这个必须要交
老师,我们是建筑桩基企业,2018年的老项目。现在刚结算,可是发现此项目进项税金多了近80万。因为是挂靠在别人资质的公司,后续也不会再有项目运作了,所以没有抵扣的价值了,我们想做进项税额转出做成本,因为还差成本票100多万,请问这样操作违背税法吗?可行吗?请指教!
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师: 如果将上年购进的5万元货物本月用于职工福利,购进货物取得的增值税专用发票上注明的税款为0.65万元,这个算入本月允许抵扣的进项税嘛" - - - - - - - - - - - - - - - 但是我怎么觉得应该是当时已经作为进项税额抵扣了 因为题目的答案给的是 现在进项税额转出了 就是又把这一部分交回来了 那当时如果没有抵扣 为啥现在算增值税的时候要再加上这0.65
老师您好,我刚和前任会计交接完,有4个问题,请问:1、比如说去年的成本票,因为跨年我没法做成本了,那么相应的进项税也就也就无法抵扣了。是吧? 2、只有以前会计做了成本,且借方:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。只有这样,后期我才能去抵扣进项是吧?否则以前年份的发票对我来说就是废的是吧? 3、比如说主户,截至目前一张票没开,我收了认为合理的月份的成本票,目前进项税额加在一起是700多块钱,我是不是需要提醒主管本月先不要开票了,因为开票就意味着要交增值税了。(进项太少)谢谢老师
老师,我刚来这里的额,因为之前会计进项发票基本全部抵扣完了,导致现在库存有3000万,但是进项发票才有75万,这样后期如果都卖了,不是要交300多万的增值税?
我是2025年3月份刚刚交的社保,交了三月的钱,这不是想交6月份的钱吗?让后登陆辽宁抚顺社保网上交费,进去社保交费后,不显示社保日常交费,网上没法交是怎么回事
根据销货合同预收,恒通公司购b产品款1万元,已存银行
根据销户合同预收,恒通公司购b产品1万元,已存银行
老师好?补缴上年房产税,汇算清缴怎么填写
老师,刚税务局打电话和我讲我们公司,去年收到的一张进项住宿费发票,有问题,开发票的那家酒店出问题了,让我们进项专出,我们会被罚吗?
老师,请问下,我们到位19年的时候买了一批家具,但是我入帐是直接计入费用的,现在要审计24年的帐目了,需要提供固定资产明细,我要不要提供这一批家具的明细呢?我计入费用是不是错误的呢?
老师,我问要做股权转让,以前可以零元或者低价转让,现在税务下发通知不可以这样操作,要按照2014年67号文件第十三条操作,这个怎么办,我们公司一直零申报,也没有业务,处于亏损状态,股权不值钱,这个怎么办
老师,公司购买的工程造价软件应该计入什么科目
老师,请问管理费这个金额有没有什么规定呢,和营业收入相比的话有没有什么比例之类的,
请问一下契税是要做到固定资产吗
老师,那我们是不是只能每个月交一点把这个差异慢慢拉小一点?如果税务局查账了发现库存3000万,但是进项税才75万,会有什么风险吗?
同学你好 让你们交税
老师,会让我们一次性补交完吗?因为我们老板的意思是税越晚交越好才导致这样的,所以之前都是提前把进项发票全部抵扣完了
卖出去的时候可能才要交
老师,这个有点蒙,我们就是把现在库存的全部抵扣了不交税的那他怎么算卖出去的?都没卖啊?
你咋全部抵扣?没过期也没法处理呀
就是之前会计为了不交税,基本大部分都抵扣完了,就剩75万啦,现在库存3000万,那这个不怕税务局查账吗?
同学你好那不行呀 你这个税局很大的可能会让你直接补交