同学你好 是的 这个必须要交
老师,我们是建筑桩基企业,2018年的老项目。现在刚结算,可是发现此项目进项税金多了近80万。因为是挂靠在别人资质的公司,后续也不会再有项目运作了,所以没有抵扣的价值了,我们想做进项税额转出做成本,因为还差成本票100多万,请问这样操作违背税法吗?可行吗?请指教!
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
老师: 如果将上年购进的5万元货物本月用于职工福利,购进货物取得的增值税专用发票上注明的税款为0.65万元,这个算入本月允许抵扣的进项税嘛" - - - - - - - - - - - - - - - 但是我怎么觉得应该是当时已经作为进项税额抵扣了 因为题目的答案给的是 现在进项税额转出了 就是又把这一部分交回来了 那当时如果没有抵扣 为啥现在算增值税的时候要再加上这0.65
老师您好,我刚和前任会计交接完,有4个问题,请问:1、比如说去年的成本票,因为跨年我没法做成本了,那么相应的进项税也就也就无法抵扣了。是吧? 2、只有以前会计做了成本,且借方:应交税费-应交增值税-待认证进项税额。只有这样,后期我才能去抵扣进项是吧?否则以前年份的发票对我来说就是废的是吧? 3、比如说主户,截至目前一张票没开,我收了认为合理的月份的成本票,目前进项税额加在一起是700多块钱,我是不是需要提醒主管本月先不要开票了,因为开票就意味着要交增值税了。(进项太少)谢谢老师
老师,我刚来这里的额,因为之前会计进项发票基本全部抵扣完了,导致现在库存有3000万,但是进项发票才有75万,这样后期如果都卖了,不是要交300多万的增值税?
老师好!个体户是查账征收,年利润在300万这样,是按照什么税率征收个人所得税的,累进税率是哪些
老师,请问私立民非学校的出租房收入开票是几个点呢?要实际交税吗?
老师好!有没有家庭补助协议的范本,谢谢老师。
老师,被审计单位职工供暖费未申报个税,怎么才知道他们整改了申报了个税?需提供什么资料?
老师我家一月份开了一张发票526000交了增值税了,现在作废了,对方没用,我怎么做分录老师,不打算退增值税
你好,老师!现在出口申报由免抵退变成免税的,进项税需要转出,转出的金额是免抵退税申报汇总表中的15项金额吗?
老师,旅行设开具的航空运输发票,电子税务局发票系统里面没有 可以计算抵扣进项税额吗
老师,以前月份已抵扣过的进项票有问题需要红冲重新开具,进项已经抵扣过了,增值税也交过了,如果红冲的话,在增值税这方面会哪些问题需要改?在做账方面怎么做呢?
老师请问建筑公司进材料应该记做什么科目?
新开营业执照一般纳税人能申请出口退税吗
老师,那我们是不是只能每个月交一点把这个差异慢慢拉小一点?如果税务局查账了发现库存3000万,但是进项税才75万,会有什么风险吗?
同学你好 让你们交税
老师,会让我们一次性补交完吗?因为我们老板的意思是税越晚交越好才导致这样的,所以之前都是提前把进项发票全部抵扣完了
卖出去的时候可能才要交
老师,这个有点蒙,我们就是把现在库存的全部抵扣了不交税的那他怎么算卖出去的?都没卖啊?
你咋全部抵扣?没过期也没法处理呀
就是之前会计为了不交税,基本大部分都抵扣完了,就剩75万啦,现在库存3000万,那这个不怕税务局查账吗?
同学你好那不行呀 你这个税局很大的可能会让你直接补交