你好,可以有余额,也可以结转。如果结转的话,结转到转出未交增值税,和你的进项销项一样。

你好老师,应交税金-增值税销项,是不是每月都要结转出来呢?结转到哪个科目呢
转出未交增值税是个3级科目,进项、销项、进项税额转出、待认证进项税额都是个3级科目。准则没有规定不能有余额,实际工作中,有人把进项、销项、进项税额转出转到转出未交增值税,把进项、销项、进项税额转出结平 年底结平?把他们归结到哪里?
老师 请教一下 减免税额的这个借方余额 平时每月销项大于进项的情况下有冲抵这个科目的税额,还要单独做账体现出来吗?不体现的话,这个科目余额一直不变。这样可以吗?每年的进项税额和销项税额需要结平吗?
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗
您好老师,我之前每个月都进销项都结转,后听了你的课我都更正回来,现在进项和销项都和申报表的对上了,我之前有进项转出 现在期末是平的 然后转出未交增值税科目借方余额 和未交增值税科目贷方金额相差个 进项转出的金额这样对吗
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
和销项税额一样?
对的是的,是这么做的。
借 应交税费 应交增值税(进项税额转出 贷 应该税费 应交增值税(转出未交增值税)
是的对的是的对的是的。
谢谢老师!
不用客气,工作愉快
老师,当月进项大于销项就不做任何结转了吗?
可以的,可以不结转的。
可以不结转,意思也可以结转?
是的对的,是这个意思的。
那我结转后都到了未交增值税的借方,这个也算是进项税额留抵吗?
对的对的,是这么做的。
如果我要留抵退税,这又转到未交增值税了,应该怎么操作?
借银行 贷应交税费应交增值税进项转出,然后进项转出,结转到转出未交增值税 转出未交增值税,再结转到未交增值税里面不就可以了。