借原材料 借主营业务成本负数

老师你好,我们是一家餐饮行业,月末盘点原材料是账务处理是怎么做的呢?是原材料购买回来做分录(借原材料贷银行存款)然后录入上期盘存原材料(借主营成本贷原材料(红字)),本月耗用原材料借主营成本贷原材料(然后本月盘存的分录该如何处理呢?)
我们是食品配送公司小规模,收到的电子普票,商品名称是,蔬菜,怎么做会计分录呢,可以直接做, 借,主营业务成本 贷,应付账款吗
老师,我是餐饮服务业,直接购进的豆腐鱼和新鲜猪肉就可以领用了,可以不用经过经过原材料科目核算,这样做会计分录正确吗?借:主营业务成本--食材料35000 贷银行存款/库存现金35000,
老师,新接手的账务,发现前期会计没有入库存商品,我现在要补记库存,是按目前的库存余额直接入库吗?分录是不是借:库存商品,贷:应付账款。后期如果付款金额大于账面的差额,是不是做借:应付账款,主营业务成本,贷:银行存款。
12月支付的伙食费200万 但实际的成本是190万 对方收到200万后会把10万的现金退回 请问这个差额用什么会计分录呢? 当时我计提成本的时候 借:主营业务成本190万 贷:应付账款190万 实际支付时 借:应付账款200万 贷:银行存款200元 中间这个差额我如何做会计分录好呢?
法人或者股东对公司公户转账的时候有的备注投资有的备注筹备款有没有影响。股东的公司向公户转账的时候应该写啥,借款还是其他啥
老师,25年公司所得税汇算收入5万,成本3万,亏损1万,税务不认可部分成本项目,现在把上年成本调出2万,要调减到哪里呢?还是直接把2万金额减掉?
老师,我们酒店的房子是租来的,电梯也是房东的,现在我们找人给电梯改造,花费2000元,这个计入什么科目?
老师,公司购买一台电脑没有发票,是否可以去固定资产
老师 老板用现有公司全资注册一个子公司 然后再投次别的公司 到时候 被投资公司 分到的利润给到我们母公司 母公司再分给股东 这个税怎么交 税率多少
老师 职工福利费他的分录是怎么样的呢?用的是小企业会计准则,我这边是代账公司,想要简单明了的分录
老师你好,我报送的利润表不对。利润表上的本月金额跟期末余额不一致
老师,汇算清缴的5080表要和年审里面的应付职工薪酬数据一致吗
老师,能简易注销的,往来账余额也要为0吗?
老师,公司3月开始有银行流水,代账公司只做了4-5月的现金流水账,银行账务未做,已报税,我6月接手,现在银行账务对不上,我能不能在6月初补录一张银行3-5月的流水账务处理,然后接着正常做后面的账务
金额是月底盘存的金额是吧? 下个月初要不要将上月盘存数计入下月账中?
是的 需要的 需要算进去的
借:主营业务成本(上月盘存余额) 贷:原材料(上月盘存余额) 这样做对不对?
是的,对的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。