你好 借应交税费 -销项税 贷 应交税费-进项税 应交税费-未交增值税 借应交税费-未交增值税 贷银行存款

我们单位去年增值税欠了没交 现在可以用今年多余的进项税抵去年的欠税增值税怎么做账务处理分录?
请问老师,算今年的增值税税负,是今年交的今年月份的增值税款,➗本年收入,和今年交的去年的增值税税款无关吧?不是用今年交的今年月份的增值税➕今年交去年月份的增值税的和➗本年收入吧?就是说,去年有增值税欠款,是今年缴纳的,那么我今年计算增值税税负的话,需要把这个税款算进去吗?
老师,去年红冲的增值税专用发票,今年增值税和附加税税金退回了,这个账怎么做呢?去年没有计提增值税,计提了附加税,(我们是小规模纳税人)
老师,我去年预交了增值税没有做分录,今年一月份又预交了税款,我把去年和今年做一起了,我填写增值税申报表本期已缴税额包括去年交的吗?分次预交税额写哪个数
老师今年交了去年的增值税,应该怎么做账
没有中级想做代理记账会计能做吗?有初级非会计专业
老师,小规模纳税人季度销售超过30万了,可以30内的免税超出的交增值税吗
有没有什么软件可以由实发工资倒退应发工资
研发费用台账是委外做的,实际上没有研发领料,审计只是在审计表里做了一个调整分录,那么需要更改原始凭证吗?
某职工1-9月工资4500元,10月份工资5054元,代扣社保453.09元需要交个税吗?如果交需要交多少
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
老师我是小规模公司,也是按照您说的这个做吗
你好 小规模公司就是做 借 应交税费-应交增值税 贷银行存款
去年没有计提过,没有做过账,今年交过增值税,直接这么写就可以了?
你好 去年没做账 但是肯定 这个分录做了的 借 银行存款 贷应交税费 主营业务收入 要不你产生的增值税怎么来的呀
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