你好 借:银行存款,贷:合同负债。借:应交税费——预交增值税,贷:银行存款。实际交付时,借:合同负债,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税(销项税额)。借:应交税费——应交增值税(销项税额),贷:应交税费——未交增值税。将预交增值税明细科目金额转入未交增值税明细,借:应交税费——未交增值税,贷:应交税费——预交增值税。
企业破产时增值税销项税额抵扣后的货方余额如何处理?进项税抵扣后的借方余额如何处理?
房地产企业土地的增值税如何做进项抵减,帐务处理怎么做
请房开企业,预售开始,预缴土地增值税、销项税如何账务处理,谢谢!
房地产企业一般纳税人预销售不动产时,增值税如何预缴
请问老师:房地产开发企业未完工项目预收账款如何按毛利率方法预缴企业所得税,账务分录如何处理?谢谢
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
加油,等你的好评哦