同学你好,本月结转销项与进项时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,2000元,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,2000元,贷:应交税费-未交增值税,2000元。这个分录做好后,应交税费-未交增值税的余额,直接把上月的1200元就减掉了。
上月未交增值税借方余额1200,本月销项减进项等于2000,请问要如何账务处理?上月末的未交增值借方1200税如何抵减本月的2000?
提问:如上月进项和上月的加进抵减合计结余5元 本月销项30 进项20 我该如何结转未交增值税 具体如何入账
老师,应交税费-未交增值税,期初借方余额13000,本月发生进项税额91133.04,销项税额123500,如何做本月期末结转增值税的账
老师,应交税费-未交增值税,期初借方余额13000,本月发生进项税额91133.04,销项税额123500,如何做本月期末结转增值税的账,月末销项税额和进项税额都冲掉,期末无余额
老师想请问一下年末进项税额销项税额如何做转出,还是需要每月底做转出,如果本月进项大于销项月末借:未交增值税贷:转出未交增值税,本月进项小于销项借:转出未交增值税贷:未交增值税,次月缴税借:未交增值税贷:银行?转出多交增值税是用已交税金科目吗?
老师,7,8月份社保基数上涨,现在要补交,我这边收员工的金额需要补收,直接做在工资里的话,怎么做凭证
发展基金会收到的公益捐赠收入,开出了捐赠票据用申报增值税吗?
请教,小规模公司,开票是按1%开的票,那做账也是按1%结转的增值税,那2%的增值税税额需要做营业外收入吗?
老师您好,我开的发票中有退税的软件还有硬件。那么我这个软件在退税计算表中填写哪里呢?谢谢老师
老师,这边提供修改简历服务吗?
老师好,9.5日二手车市场不知道咋用我们公司税号开了一张二手车销售统一发票,但名头不是我们公司的,我们公司也没卖车,他们应该是开错了。10.9日找他们红冲了那张二手车销售统一发票,现在报税系统里提示让我们缴纳增值税,我们需要怎么处理?
请问电商说平台报送数据,数据报送在电子税务局吗
老师好,公司欠法人10几万,现在用银行支付,备注写备用金,银行说不行,是不是因为金额有点大?
异地工程小规模,采用的是简易计税,异地工程开具的发票未超30万,增值税需要异地申报吗
老师好,1,请问关于一次性赔偿,这个属于免税收入,明年个税汇算清缴该员工,这笔赔偿不算入个税的汇算清缴吧?2,再想问一下,如果有员工第一年进公司,然后几个月之后辞职,拿了一次性赔偿,然后辞职,第二年又进公司,然后又拿了一次性赔偿,那这个该怎么算?