意思是你申报的印花税计税的金额跟取得进项和销项的合计金额相差7500以上,确认是否正确?
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500,请确认申报是否准确? 这个怎么处理
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计偏离值超过500,请确保申报是否准确?老师,这是什么意思?
申报印花税时:税务系统提示印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.00,请确认申报是否准确?是什么意思?
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过7500.0,请确认申报是否准确? 老师这是什么情况
老师,新版电子税务局申报印花税提示 印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数值偏离值超过500.请确认申报是否准确,这种情况怎么办,直接点确定提交吗
老师,那个钢管租赁公司钢管租出去后。对方给遗失了。这个发票怎么开好,帐务怎么处理?
老师,员工抽奖得到的手机和爱派是直接并到工资里报个税吗?还是按偶然所得?
进项大于销项多少会触发税务提醒退税?
外购商品送客户用于推广,企业所得税汇算清缴如何填报?
我们公司24年的工资25年1月才计提并发放的,我汇算清缴的时候看见,现在需要把工资计提修改到去年12份吗?修改后还得改季报,年报是吗
35000本金,分10个月还款,每期还3500的本金,每期利息按还款后剩余本金计算利息,那么这10期的利息怎么计算?另外2023年1月至2025年6月,银行同期的那个LPR大概按0.033计算可以吗?
老师,请问库存商品没有进项发票,销售后,只算收入,成本不结转,对吗?
老师,麻烦问一下,我们3月份有一张发票不应该勾选我我做价税合计了,但是这张发票勾选状态始终显示去勾选,这个咋办呢?
公司名下有车,其他员工车牌号的过路费报销入账?
单位公户转账产生的手续费没有发票,汇算清缴的时候这个是不是就算是无票支出,需要填写在A10500纳税调整项目明细表的第30栏(其他);银行账户的活期利息收入需要纳税调整吗?
公司是小规模纳税人印花税是按增值税报表上的数字申报
不是的哈,还要看购入货物的金额
购入货物指的是什么
就是购入的原材料,库存商品那些
没有啊 我们是监理公司
那你申报的是什么税目的印花税?监理服务这个不交印花税
技术合同
那么你开了多少发票或者取得相关技术合同发票合计填报
没有收到技术合同发票,开票开了不含税金额170616.83元
那么就按那个金额申报就是了,那个只是个提示
我不知道税务局是按照什么数值判定的
自己确认没有申报做直接提交就是了哈