没明白,3月不是已经开票4月还开票?

你好老师,我们公司借给其他公司一笔钱,在去年12月份对方归还了本金,并且收到对方给的5万的利息,我做了分录:借 银行存款,贷 财务费用,现在2月份我给对方开了5万元的发票,我分录应该怎么写。借 ?,贷 其他业务收入 应交税费销项税额,借方应该是什么科目
老师 我们公司销售商品,有一部分商品在一月份以销售并且给对方开了发票,有一部分商品是在2月份销售的并开票发票。运费在1月份全部支付,并且我以认证,现在的问题是支付的运费大于1月份销售商品的金额,意思就是1月份的成本大于收入了,这个该做账务处理呢?
企业购入一项需要安装的固定资产,假如固定资产总价4万元,进项税额1万元,款项分三期付款,首付款1万,二期款2万,尾款2万。支付完尾款,对方就会全额开具发票给我们。问题是,现在三期款项的支付时间分别是4月,5月和7月,收到发票的时间是在7月,但是固定资产在首付款支付就会立即发货并且组织安装。针对这种情况情况,请老师帮我写出我不同月份下的会计分录,谢谢
老师你好,请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司,但是翻译公司未给我们开具发票,我们在去年12月份做了暂估费用2万。借:管理费用-翻译费2万,贷:银行收款2万,现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费,请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢?并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗?谢谢
老师,公司上个月销售了一台设备,金额50万,下游公司已经收货并安装使用,并且付款了20万,剩下30万分6期付完,我公司税票已经开具给对方。现在下游公司要求我冲红发票,先按已经付款金额开20万发票给他们,剩下的回款多少开多少发票。请问这样操作是否合理合规?
老师您好,我现在做表格,是借款的利息表格制作,向A借款100万,约定月按照30天计算,利息月1.5%,6月1日借款100万进来,10号还50万,20号还30万,这个表格怎么设置好,1-10号100万的利息,11-20号50,20-30号20万的利息,该怎么编辑表格,能一目了然呢?
税务局让公司提交出口协查报表。其中企业自诉报表怎么写(要求包含企业基本情况。会计核实情况。,该批货物生产情况和销售情况资料提供)家具行业客户拿去出口
张三个人借公司100万 公司要还借款,公户转私户是不是限额
老师,我们一个项目,别人挂靠我们,这个相关税费应该从对方怎么收合适
提问,老师,23年的企业所得税,计提是6300,到24年年初上期初余额的时候记错了写成5800了,现在发现,这个需要怎么调整?
老师,一般户收的款,一般户没有备案,用对公户的销售方开票信息开的发票,可以吗
你好小规模纳税人,支付环境整治工程款,款项已全部结清,但是对方需要下月再给开具发票,那如何做账,走什么科目
老师,一般户收的款,一般户没有备案,用对公户的销售方开票信息开的发票,可以吗
5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨,卖给PP公司,发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56,但是对方不要这个品名要开钢坯,6月份要把原来的发票红冲后,在重新开,那我5月份正常结转吗?6月份我怎么做账呢5月份库存结转了这两个品名我5月份出库了,6️份库存表上怎么改。品名不一样
2026.4月购买土地500万,契税20万,已付款,用于盖房子,房产不知道什么时候建,可需要摊销
这个项目3月份付款吊装公司2万元,已收到吊装公司的发票,但是3月份该项目没有收入,未开票,4月份这个项目才有的收入,开票24左右
你3月正常做取得发票的账,4月做开票收入的账
这个吊装是不是计入成本?还是费用类的?
当月没结算收入的计入劳务成本
不能直接计入主营业务成本吗?
收入要和成本匹配,没有收入就暂时不做成本