你好,这样就不属于 三流一致 了

家具行业,20万的订单,客户私对私付款50%到了法人私账; 后来客户要求开发票,说尾款可以打公账 但是还是私对公付款 销售表示这个发票不开,客户可能会退款,无法成交。 销售还说三流一致,是指销售方,收款方,开票方一致,没有限制付款方 我想要对方出付款委托书 ,对方也拿不出 (好像税务局也不认可 ) 这种情况 我拒绝开票可以么?老板想留住这笔业务,我很为难。
老师好,公司支付了一笔拉车费,金额1万多,签订了拉车服务合同,然后当时因为账上资金不够就由公司一个员工垫付了,公司账户有钱后就把这个垫资款打给了员工。但是合同当事人双方又是我公司和拉车公司,公司员工垫付以后取得了对方公司盖章的收据,我把这些合同和收据和银行回单都作为入账凭证,但是我做账的时候没有通过其他应付款-员工核算,直接贷方银行存款,等于省略掉了员工垫付的这个过程,但是附件上是能看出来的,这样可以吗
老师你好,我们公司给客户提供代收款的业务和配送业务,然后赚取一定的服务管理费,这个代收款的业务如何才能合法合规,我大概了解了一下,是要签订协议书,但是就存在一个问题,就是我们的供应商很多,经销商也很多,如果要求所有的客户都签字的三方协议是难以落实的,是否能拟订一份三方的合同,规定好这个代收代付协议,在合同中做明确的约定,由我们来帮代收货款,供应商假设是乙方,经销商是甲方,然后我们公司作为丙方,然后合同中约定,甲方为我们所有的经销商,乙方为我们所有的供应商,然后我们签合同时,经销商客户在甲方签字,供应商客户在乙方签字,然后我们把所有跟甲签的跟所有跟乙签的合并着看,这种方式是否可行
老师我们销售给客户A一批货物,货款1万元,我们客户打款我们给予发货,但是这个客户他不给我们提前打款,于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们,销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万,贷主营业务收入1万,收到我们销售员垫付的钱,分录借银行存款0.9万,贷其他应付款—张三0.9万,我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万,张三给自己的提成没有付给我,只付了一个货款。等收到到A公货款,我的分录借银行存款1万,贷应收账款—A公司1万,然后我再把张三垫付的钱付给张三,分录是借其他应付款—张三0.9万,销售费用0.1万,贷银行存款—1万,对吗老师
作为销售方,收到客户的员工垫付采购款,但是签约的合同主体以及指定账户都是公司。 这个还属于三流一致吗
老师工商年报的纳税总额,你们在财务软件里是怎么取数的
老师好,我们公司现在在做汇算清缴工作,现阶段应付职工薪酬这块因为我们公司存在缓发工资情况,那我这个调增是不是:2025年的应付职工薪酬余额-2025年度已发放的以前年度工资-2026年1-3月应付职工薪酬的借方发生额
老师 请问24年的一笔费用,因为发票没到,当时做的预付。后来做了费用预提,今年收到了发票,是25年开的,这个账怎么处理呢?
@朴老师,我想问下我们承接了一个修建道路两旁树枝及涂药的活,开票的内容是生活服务,请问属于印花税的征税范围么?需要缴纳印花税么?
老师好!去年一年没有工资计提,但有补发以前年度工资,今年汇算如何填职工薪酬支出及纳税调整明细表?
老师 应付客户保证金 冲抵货款 做其他应收款-1然后应收账款-1对吧后续收回做反向冲销是吗
对空调的维修费应该开什么税目
老师,我25年12月估了20万的劳务成本进去,现26年4月老板说这项取消了,那我26年4月份是不是直接红冲这张凭证就好了?影晌25年的年报申报和汇算清缴吗?
老师,公司资产25年9月还是超5000万,年末低于5000万。现在汇算清缴需要退税2万多,退税容易产生风险,不退税,不退税怎么处理?给出方法,谢谢老师!
老师麻烦帮我看看这个要怎么修改,这个季度红冲了275万,重新开了90万专票,开票17万多普票,申报的时候提示这个