咨询
Q

本期未开票,无收入,上期留抵税额-25960.6,本期进项税额17553.04,进项税转出5.83。但是有调整过报表,带出应纳税额8413.39。这个分录怎么做?

2024-04-12 12:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-12 12:25

你是之前有会计分录做错了,实际是需要缴税的吗?不然怎么会有应纳税额。如果是之前的账错了,会计分录就是吧之前的账冲回,录入正确的

头像
快账用户3471 追问 2024-04-12 12:30

正确的怎么做?

头像
齐红老师 解答 2024-04-12 12:32

请你需要告诉我你调整报表是怎么调的,以前那笔错的分录怎么做的

头像
快账用户3471 追问 2024-04-12 12:34

能不能单做一笔,借:应交增值税销项税8413.39 贷:应交税费未交增值税

头像
齐红老师 解答 2024-04-12 12:36

最好是不要,怎样前后对应不上,后期不知道为什么你突然多出一笔增值税了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你是之前有会计分录做错了,实际是需要缴税的吗?不然怎么会有应纳税额。如果是之前的账错了,会计分录就是吧之前的账冲回,录入正确的
2024-04-12
您好,19行本月的应交增值税-825.69,20行的期末留底就会把这个加上来
2024-11-17
您好,我们分录不对,留底税额不是账套科目,只是申报表的科目, 本月应缴纳税额为700 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)700 贷:应交税费——未交增值税 700 标准分录 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2024-12-22
同学您好,请稍等稍等
2022-11-26
同学你好,你为什么要做进项转出呢?留着以后要抵你可以填到待抵扣那一栏。这样子估计你要改上个月报表。网上改不了要去前台、
2022-10-11
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×