您好:应交进口增值税(113%2B11.3)*13%=16.159

小规模纳税人,现在票开出去是一个点的,那个营业收按一个点算的,那他那个申报表里面那个免税金额还是三个点的这个账是怎么做的?这个关于税金这一块。
老师这个题怎么做,用的什么公式,这个知识点在哪儿,是关税那一节还是增值税那一节
请问老师,出口外贸企业出口的第二个类型—只免税不退税是,因为它的前一个环节是免税的,这个时候为什么要做进项税转出啊?前一个环节如果免税的话,那有增值税专用发票吗?
老师。听到金融资产后面一节有点听不太懂 怎么搞呢 我是听完就刷题的,就是做题时有点搞不清那个在借方还是在货方
老师,有个问题,就是我这边有1个小规模和一个个体,做食堂配送的,开蔬菜发票,以前一直开的1%的普票,我当时不知道农产品配送环节也免增值税,所以就这样一直开了,那现在再想开免税的那种还可以不
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
您好,这个属于进口环节增值内容