可以 直接成本-材料7000

我们公司购买原材料,对方不给开发票,可以直接入账吗?怎么入账?
老师,中午好!我公司购买材料,对方开具10000元票,我们银行付了9900元,100元对方不要了,不用再付款了。如果做账?谢谢!
我公司从其他公司购买一批材料,对方按2%比例给我公司返现。这个返现怎么做账?要不要开发票?
老师,我们买了7000块钱的原材料,但是原材料有问题,影响了我们的生产,所有让对方赔付我们4万块钱,另外7000的货退给他们,货款并还给我们(7000已经给开了发票,我们也已经抵扣了),退货时他们用了我们两个桶,我们收取他1400元,后来又买了他家17000得设备,这样签协议内容可以吗?7000的进项税他扣掉了,这个7000票我们还用退还给他吗?
请教老师,现在我需要付给外包单位的工程余款还有10万元开材料发票来结款,他开材料普票的话我就直接付款10万不能抵扣,如果对方开的10万含税13个点材料专票的话,那我这个进项11504元要不要补给包工头,如果补给他的话怎么补,没有2套账
小企业会计准则,和客户签合同金额5万,给客户开票5万,但客户只给4.5万,剩下5000不给了,该情况如何账务处理
老师,城市垃圾处理费一个人都没有申报,0申报这个没事吧,会罚款吗
老师您好,一个小规模企业入饭费是什么标准?
老师,我想问一下,到一个新的商贸公司的做财务,只做内账,公司账是乱账,也没有财务软件,该怎么操作呢,从哪做起呢
老师您好,2024年开出的发票这边还能红冲吗?当时是纸质发票现在是电子的
老师,现在机票火车票不是可以勾选认证了么,表二会在“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”那里显示,那还有没有勾选的比如滴滴的抵扣,现在应该填写在哪呢?以前是全部自行填写“本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证”,然后再在“其他扣税凭证–其他”那抄下来,就带到主表了,现在自行抵扣的该填哪呢?
老师好!我们建筑行业的人工劳务费未结转情况体现在负债表存货里是吗?
老师,公司账上挂了供应商三年以上的账,未开发票也不会再开的情况要怎么处理能避税务问题?
售后服务赠送的机器上的配件怎么做账
我家的税费种里面为啥显示的增值税征收率是0.03 税率是0.17呢 不应该是0.13吗 一般人
还是2元记营业外收入合适?
直接成本-材料7000,即可