您好,是出现负数了吗还是

老师,实收资本账务调整请指教,之前会计实收资本未到账就做了借:其他应收款(法人和股东) 贷:实收资本,现在觉得不合理怎么调整合适,请指教?
请问老师,公司其他应收款法人挂了50万,请问怎样调下账合适呢
其他应收款-法人50万(借方余额) 其他应付款-法人35万(贷方余额) 请问这两个科目应该怎么合并呢
挂在法人头上的其他应付款其他应收一般怎么合理的冲账?代理记账给法人挂了很多其他应收和其他应付
其他应收款调整到其他应付款,两个科目合并,摘要怎么写,需要什么附件说明,其他应收款是公司邮政8889户与项目往来,公司其他银行户与项目往来用其他应付款,两个科目合并
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗
你好,是之前的遗留问题,不存在的业务,该如何合理调
这个的话,是只能转营业外的这个
可以有其他的办法吗,和其他的业务调整过来
这个是不可以的,以内本身就不存在