您好,这个的话,只能就是,等下个月,才能抵扣,这个的

老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
简易计税项目勾选发票的时候选择了不抵扣勾选,9月份申报表填写了到了本期认证相符且本期抵扣列,现在申报11月份的增值税申报不了要怎么处理
老师2月份销项发票金额开出来¥3万元整,那么2月份进项发票金额也是¥3万元整。老师好,2月勾选认证份进项发票金额¥3万元整。到3月份增值税申报增值税公司没有纳税率,那么2月份销项与进项已经抵扣了,我问的是这个意思,老师好。
出口外贸企业在五月取得专票进行抵扣勾选,增值税申报表附表二26栏有该数据,7月对该发票进行红冲重开,8月重新抵扣勾选,在填列8月申报表时是否需要对期初已认证相符但未申报抵扣该栏次扣除五月的税额?
老师,开进来发票是国际货物运输代理服务分录怎么做?
农行k宝第一次用就有密码吗
老师,请问我们公司食堂买菜没有发票怎么处理,只有微信支付截图,可以税前扣除么
线上办理新公司登记,目前处于资料终审状态,是不是行政审批局终审批准了之后就会下发营业执照?我这边不需要再做其他操作吧?
请问一般纳税人平台收入可以按季申报吗?不按月
美元户除了收货款的其他业务如何做账
数据比对出来2025年1季度利润表与所得税申报表不一样,但是年报一样,不一样原因1季度利润为负数,税局当时不愿意,会计改成本缴纳税了,后期年报报的一样,怎么办
老师您好,公司2025年度多入了一笔成本费用(发票日期是2025年,公司名称不是本公司的的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理?季度所得税报表需要更正吗
老师您好,公司2025年度少入了一笔成本费用(发票日期是2025年的),2025年第四季度企业所得税已申报且已预缴税费,请问做2025年度汇算清缴的时候怎么处理,还有这张2525年的成本发票怎么做账,做到哪一年去?
存款利息什么情况免增值税什么时候交增值税
不是,我是在3月8号认证的,但是税务局上体现的是税款所属期是在2月。我现在报3月的税,想用8号认证的进项,不知道该填写在那一行。
本期认证抵扣,这个没有是把
是这样的,如果我是在2月征期结束后即3月15号勾选的,这个认证抵扣就属于本期认证抵扣,但是我是在2月的征期勾选的,当时勾选后就属于2月的认证抵扣了,但是在2月的增值税边上我又没有填写本期认证抵扣这一栏,导致现在我根本没法用我勾选的进项
对,那相当于你没有及时勾选啊,这个意思
不是,我是提前勾选了,然后勾选后没申报,导致现在不能用
上个月,申报的时候,这个有显示没,也没有吗
是的,上个月是0申报
那这样的话,你只能就是去现场的,说明情况,然后在抵扣,说明原因和时间
好的,谢谢老师
这里需要注意,赶紧过去这个
好的,谢谢
嗯嗯理解了就好的