您好,这个的话,只能就是,等下个月,才能抵扣,这个的

老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?
简易计税项目勾选发票的时候选择了不抵扣勾选,9月份申报表填写了到了本期认证相符且本期抵扣列,现在申报11月份的增值税申报不了要怎么处理
请问一般纳税人本月申报2月增值税,在抵扣认证的时候,选择认证进项票的时候是只能选择2月份以前的发票吗?3月份的发票不能抵扣是吧?
在2月份的征期勾选了进项发票,但是申报时没有填写2月增值税表第35行本期认证相符的发票一栏,导致3月份的征期不能用2月的进项税抵扣怎么办?
应交税费-未交增值税 应交税费城建税 教育附加 地方教育附加 企业所得税 这些科目记账簿的时候记什么账簿
连锁变为单体,营业执照重新办得,连锁这边商品转移到单体店,连锁需要开具发票给单体店吗
老师,我们是双软企业,我们有一个软著,我们享受销售软件即征即退政策,这个软著可以卖给好几家客户吗?卖给A又卖给B
老师,给兼职会计发1万块的奖金,在个税申报的时候也是申报一次性奖金收入吧?需要发票吗?
老师,我师我收购了一个公司,财务交接有点不愉快,对方是代帐公司做的帐,很多帐实不符。让他们调整,代帐公司由于钱已经付过了,他们不配合调帐。那我是不是可以自行按实际建帐
老师,我们这边是物业公司,有出租的写字楼,是我们进行物业管理服务费,包括各个租赁公司的水电费都是我们代收代缴的,现在水电部门将发票开给我们公司,我们公司需要给各个租赁公司开具水电费发票,现在我们需要增加营业执照上的经营范围,针对开水电费发票,我们应该增加怎么样的经营范围就可以开具水电费发票了
1.挂账1000多万,钱已收,没走公账,但账面还显示有这些款未收,这个问题要怎么解决? 2.要用财务人员的卡收账,怎么委婉拒绝?
老师,我在调表的时候(银行贷款用)时,9月的盈余公积比14月的盈余公积大,可以吗?但整个报表呈现的是11月比9月盈利的,这样矛不矛盾?
老师,财务报表转成EXcel,有些数值从两位小数变成好多位,有问题吗?比如5元变成了5.0000000008这样
老师,凭证全部做完了,是先审核再过账吗?在哪里点全部审核凭证
不是,我是在3月8号认证的,但是税务局上体现的是税款所属期是在2月。我现在报3月的税,想用8号认证的进项,不知道该填写在那一行。
本期认证抵扣,这个没有是把
是这样的,如果我是在2月征期结束后即3月15号勾选的,这个认证抵扣就属于本期认证抵扣,但是我是在2月的征期勾选的,当时勾选后就属于2月的认证抵扣了,但是在2月的增值税边上我又没有填写本期认证抵扣这一栏,导致现在我根本没法用我勾选的进项
对,那相当于你没有及时勾选啊,这个意思
不是,我是提前勾选了,然后勾选后没申报,导致现在不能用
上个月,申报的时候,这个有显示没,也没有吗
是的,上个月是0申报
那这样的话,你只能就是去现场的,说明情况,然后在抵扣,说明原因和时间
好的,谢谢老师
这里需要注意,赶紧过去这个
好的,谢谢
嗯嗯理解了就好的