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公司本月销售一万多货款,过发出也收款,但是没有给对方开发票,可以等开发票再做收入吗?

2024-04-13 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-13 18:46

您好,不可以的,这是延迟纳税,如果税务查到要缴滞纳金的

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快账用户7087 追问 2024-04-13 18:47

那就做未开票收入,正常缴纳税款吗?

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齐红老师 解答 2024-04-13 18:48

您好,是的哦,本期申报未开票收入,开票当期申报未开票收入负,和蓝字发票正数,这一期没有税金产生

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快账用户7087 追问 2024-04-13 19:04

那未开票收入,需要缴纳印花税吗?

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齐红老师 解答 2024-04-13 19:09

您好,要的呀,我们的印花申报取数是收入,本期申报了,下期的收入一个正一个负,不会重复也不会多申报的

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快账用户7087 追问 2024-04-13 19:13

你的意思,印花税申报,取数是收入的万分之三减半征收,不是根据开票金额来缴纳的吗?

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快账用户7087 追问 2024-04-13 19:13

那开票的时候就不用缴纳印花税了吗?

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快账用户7087 追问 2024-04-13 19:14

那开票的时候怎么做这个账?

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齐红老师 解答 2024-04-13 19:18

您好,开票不也要确认收入么,意思就是开票和未开票收入都要交印花税呀 借:应收账款   贷:主营业务收入   销项税

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快账用户7087 追问 2024-04-13 19:23

未开票收入,后期也要开票的,只是暂时没有进项抵扣,就先不开票,下个月开票。这个未开票收入不用等开票后再缴纳印花税吗?

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快账用户7087 追问 2024-04-13 19:28

这月未开票缴纳印花税,下月开票了又交一次印花税,那不是一次销货,交了两次印花税吗?

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齐红老师 解答 2024-04-13 19:33

不不,我把分录全写,未开票收入 借:应收账款   贷:主营业务收入   销项税 开票时冲回,再按发票做分录 借:应收账款(负)   贷:主营业务收入(负)     销项税(负)   借:应收账款   贷:主营业务收入   销项税 您看开票这一期收入是0,增值税也是0,不会多交的

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您好,不可以的,这是延迟纳税,如果税务查到要缴滞纳金的
2024-04-13
对于这种情况,可以先确认收入,但需要在账面上将预收账款科目中计入该款项。同时,需要在发货时将发出的货物计入到应收账款科目。 过几个月后再给对方开票的情况下,需要将之前计入预收账款的款项冲减掉,并在开票时将开具的发票计入到应收账款科目。
2023-11-29
您好,不是的,看我们货物是什么时候转移风险的,发票不是收入确认的条件
2025-01-08
你好,可以的,你最近几个月给他发货吗?发货的可以。
2024-05-30
您好,您可以挂在预收帐款贷方或是应收帐款的贷方。
2021-11-28
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