你好暂估一部分费用的

老师,为什么我今年第一季度没有弥补亏损,第二季度才弥补亏损。就是我报所得税的时候。我去年是负数5万多利润,第一季度交了企业所得税的,第二季度没有收入所以无需交企业所得税系统就跳出弥补亏损。
老师您好!去年年底有留底亏损的,今年第一季度有营利要交企业所得税吗?
老师您好!21年留底弥补亏损的金额是43998元,22年第一季度净利润994元,第二季净利润31194元,第二季净利润是16860元,现在申报第三季度的企业所得税,上面显示可弥补以前年度亏损43998元,这个季度不应该是43998+994-31194-16860=3062元,这3062元不是要交企业所得税吗?可表格里没有显示要交的
老师 我去年是亏损20万 今年第一季度盈利10万 现在我申报企业所得税 显示交税 你看我应该怎么把去年的亏损填进去
老师我们公司去年净利润亏损20万,今天一季度挣了20万,是不是可以弥补亏损,一季度不用预交企业所得税?
我不想冲进项只想冲393539.83
我冲掉393539.83
我冲掉393539.83
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
借:管理费用-招待费393539.83借:进项税51169.17贷法人
你好老师我请教你一个问题,有一笔业务招待费借393539.83进项税51160.17贷法人,进项抵扣了,但是费用太高我冲393539.83可以冲吗
装修出租的房子,装修款跟发票没齐全,但是装修状态到2025年8月已经达到可使用状态。装修费没齐全且没竣工单可以从2025年9月开始摊销装修费吗?可以按照合同金额去摊销吗?比如合同金额一共500万,目前只收到300万发票,还剩200万未收到发票且未付款。可以按照500万的基数去摊销吗?
老师,我们是上个月才下来的营业执照小规模的,想升成一般纳税人,是直接在电子税务局就可以嘛
选项D应该是属于*工资薪金*所得呀,为啥是属于经营所得? 这车(所有权)是岀租车经营单位的呀
老师我月末应该怎么结转增值税呀,我们是采购商品后再批发卖出去,当月不会所有的都卖出去呀,我采购和配送的时候都做应交税费的销和进了。
今年利润是可以暂估,23年汇算清缴需要退税,又不想退税。
调增 纳税调整明细表扣除项目30填写账在金额