学员你好 发出商品时: 借:委托代销商品 200000 贷:库存商品 200000 收到代销清单时: 借:应收账款 135600 贷:主营业务收入120000 应交税费——应交增值税(销项税额)15600 借:主营业务成本 80000 贷:委托代销商品 80000 借:销售费用 20000 贷:应收账款 20000 借:库存商品 100000 应交税费——应交增值税(进项税额)13000 贷:应付账款 113000 借:应付账款 113000 贷:银行存款 113000
(1)2日,业务部门转来北京百货公司的专用发票,开列梅花牌保温杯1000只,每只20元,计货款20000元,增值税额3400元,经审核无误,当即签发转账支票付讫。(2)5日,百货柜转来收货单,2日购进的1000只梅花牌保温杯已验收入库,结转其采购成本。该保温杯零售单价为24.80元。(3)12日,银行转来广州金蝶电器有限公司托收凭证,附来专用发票(发票联),开列长城牌VCD100台。VCD每台500元,计货款50000元,增值税额8500元,运费凭证1000元,经审核无误,当即承付。(4)18日,广州金蝶电器有限公司发来长城牌VCD100台,附来专用发票(发货联),开列VCD货款50000元,商品由电器柜验收。该VCD每台零售价为650元。(5)22日,向北京五金公司购进商品一批,五金柜验收后转来收货单,结转商品采购成本,商品零售价合计21450.00元,进价合计15896.00元。6)25日,收到北京五金公司专用发票,开列货款15896元、增值税额2702.32元,查商品已验收入库,款项以商业汇票付讫。要求:编制会计分录。
1.(分录题)沈阳慧隆有限公司根据商品委托代销合同,将200台美的热水器委托兴隆百货代销,其购进单价为1000元,兴隆百货接收单价为1250元,增值税率为13%,合同规定每个月末结算-次货款。沈阳慧隆有限公司账务处理如下:1)发运商品时,编制会计分录如下。借贷2)月末,收到兴隆百货接转账支票-张,金额113000元,系付己售代销的80台美的热水器货款100000元、增值税额13000元,支己存入银行,编制会计分录如下。借:贷:3)同时结转己销售委托代销商品的销售成本80000元,编制会计分录如下。借:贷:
2.(分录题)沿用上例,沈阳慧隆有限公司根据商品委托代销合同,将200台美的热水器委托兴隆百货代销,其购进单价为1000元,兴隆百货接收单价为1250元,增值税率为13%,合同规定每个月末结算一次货款。兴隆百货当月销信美的热水器80台,单价为1250元,每台售价1500元,月末与沈阳慧隆有限公司结算。兴隆百货账务处理如下:1)当月收到200台美的热水器,编制会计分录如下。借:贷:2)销售美的热水器80台,计货款120000元,增值税额15600元,收到转账支票135600元存入银行。编制会计分录如下。.借:贷:3)结转主营业务成本,编制会计分录如下。借:贷:4)结转代销商品款,编制会计分录如下。借:贷:5)收到沈阳振兴公司开来的增值税专用发票,货款100000元、增值税额13000元,当即签发转账支票付款。编制会计分录如下。借:贷:6)结转应付账款,编制会计分录如下。借:贷:
2.(分录题)沿用上例,沈阳慧隆有限公司根据商品委托代销合同,将200台美的热水器委托兴隆百货代销,其购进单价为1000元,兴隆百货接收单价为1250元,增值税率为13%,合同规定每个月末结算一次货款。兴隆百货当月销信美的热水器80台,单价为1250元,每台售价1500元,月末与沈阳慧隆有限公司结算。兴隆百货账务处理如下:1)当月收到200台美的热水器,编制会计分录如下。2)销售美的热水器80台,计货款120000元,增值税额15600元,收到转账支票135600元存入银行。编制会计分录如下。.3)结转主营业务成本,编制会计分录如下。4)结转代销商品款,编制会计分录如下。5)收到沈阳振兴公司开来的增值税专用发票,货款100000元、增值税额13000元,当即签发转账支票付款。编制会计分录如下。6)结转应付账款,编制会计分录如下。请问每小题的分录该怎么做?
4.湖南兴隆贸易有限责任公司根据商品委托代销合同,2019年6月5日将100台红星牌收录机委托人民商厦代销,其购进单价为500元,销售单价为540元,增值税税率为13%。合同规定,每个月末结算一次货款。6月30日,收到人民商厦交来代销清单(清单列明本月已经售出50台代销的红星牌收录机)和转账支票一张,金额30510元,支票已存入银行,当天开出增值税专用发票交给人民商厦要求:根据上述资料编制会计分录
个人所得税忘记缴纳了产生滞纳金,扣了11分,可以修复吗
老师您好 我想请教您一个问题:我有一家工业企业,2024年企业所得税汇算清缴应纳税所得额是2,625,131.55,享受了小微企业,现在税务下风险,说这个是临界点,我们应该怎么应对
老师,各种补贴,餐补,话补,车补,奖金需要合并工资一起算社保基数吗?
售后回租的房产税从价计征还是从租计征?
老师,我是昨天刚买的课怎么跟着学习
这里这个10块多的应交增值税是怎么得的,怎么算的?住宿费和的士为什么不用记人增值税,住宿有专票!但是为什么没计入?
老师,现在个体也是查账征收,这样申请个体还是公司合适啊
老师,请问法人股东可以以银行承兑做为投资款投资吗?
老师,公司有两台车是上一家单位直接过户给我公司的,实质上也没有这两辆车的所有权,现在我公司把车辆再过户给别人的时候,过户人去税务开了两张销售二手车的发票,这样处理合适吗?那我有这部分收入产生,又收不到钱,账上怎么处理呢?
研发费用一直费用话不资本化的话 有没有什么问题?