你好 可以做应收也可以做应付,看你们日常核算习惯
老师,即有采购又有销售的客户,最开始在应付账款设了二级,现在又有了销售后需要到应收账款再设二级吗,还是收入时也做应付就行。
去年收到的一批货物,售出后客户退回来了,我们又给供应商退回,低价回收的。供应商让我们给开发票,合理吗?还是从对方新购的货物做销售折扣好一些?
有一家公司即是我们供应商,又是客户,收到他们汇票的时候会计分录是不是可以做 借:应收票据,贷:应付账款/应收账款?贷方可以直接减少应收账款吗?
老师,我们已经支付了供应商货款,但是还没有收到对方的发票,那现在怎么做凭证呢?等后面收到发票又怎么做凭证呢?
我们有采购和销售合同是对应的,供应商货款付出去了,销售这边收到销售款了,但是没开票,现在看应收账款余额表在贷方五百万,收到的货款都做到应收账款里面的,现在应收账款做坏账准备,我是把应收账款贷方调整做到预收账款吗
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
老师属于会计政策变更有哪些
委托加工涉及库存商品出库,和支付加工费,这两个分录怎么做?
很多单位都是又应收应付的,会不会太乱了
你好,,一般的财务软件都有应收抵应付的功能,没有的话你月底可以手动调一下
怎么手动调呢?
你好,平时该应收做应收,该应付做应付,月底做一个凭证,应收抵应付,或是应付抵应收都可以的
好的好的,好的好的
客气了,如果问题得以解决,可否给个五星好评,你的好评对我来说十分宝贵,非常感谢