您好,专票的增值税是不免的,咱这个要去税务大厅更正申报23年4季度的,我们自已申报不了,把4季度的收入少申报,考虑24年1季度 红冲的部分,

你好老师 2023年 第一季度 小规模公司 专票开了6万 普通发票开了23万 现在是30万之内不叫增值税 这样怎么缴纳呢
2023年12月开普票超过30万,缴纳税金3000元,2024年1季度红冲30万普票,开了30万专票,专票的税金如何抵己缴的税金?在增值税及附加税费申报表中如何填写?
小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万,缴纳了增值税,24年一季度把23年第四季度普票红冲30万,重新开30万专票,请问这个30万的专票增值税,可以抵之前交过的38万普票增值税吗?
小规模纳税人2023年第四季度普票开了38万,缴纳了增值税,24年一季度把23年第四季度普票红冲30万,重新开30万专票,请问这个30万的专票增值税,可以抵之前交过的38万普票增值税吗?后面我去大厅更改了第四季度的增值税报表,但第一季度增值税报表带出数据没变,没有退税数据出现依然要缴税,如何处理?
小规模纳税人,23年4季度开了30万普票,8万收据,缴了增值税。 24年1季度红冲了23年这30万普票,开了30万专票,又开了10万普票,20万收据,申报时发现红冲的30万与10万普票,20万收据冲平,不光没了30万免税额,还要缴30万专票的税,我该怎么才能退税呢?
老师,请问一下我司是一般纳税人,采购的时候很多供应商是小规模或者经营部批发部,他们只能开普票给我们,如果开专票需要自己付12%税点,如果不想付税点,全部开普票,税务局那里有理由说的过去吗,第二个问题,如果我司的甲方审计项目的时候,税点会产生审计吗
老师,查那个废料情况,要求算出投入产出情况,这个怎么算
经营范围包括一般项目:新材料技术研发:制冷、空调设备销售;模具销售;塑料制品制造:气体、液体分离及纯净设备制造:塑料制品销售;气体、液体分离及纯净设备销售;保温材料销售;玻璃保温容器制造;家用电器销售;日用家电零售;电子产品销售:五金产品批发;五金产品零售;日用化学产品销售;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)这个经营范围可以开空调辅材,出风口嘛
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?金额在2万左右可以入当期吗?
25年6月份取得费用发票,26年4月还能入账吗,具体分录怎么做?
老师,金蝶商贸软件里,购买的办公用品入库了,后期各部门领用的时候怎么出库,怎么费用呢
铝合金厂用废料换铝棒付加工费,怎么做具体的账务处理
老师,建筑预收款,开的预收款免税发票,需要在当地预缴吗?
老师,暂估费用的前提是什么
老师,公司开建筑服务*劳务费出去,别个个体户开加工服务*劳务费,进来可以吗
我已经去大厅申报把三十万减了申报收入8万
但是好像没有形成退税,我是不是要去做退税操作?
您好,不需要的,大厅 更正就会退,但这个有时间,没有那么快到账,3个月内
我还有一个疑问,红冲的30万算到23年4季度,那24年1季度的申报数变成30+10+20=60万了,我不是还要交6000多的税了吗?
我是不是只能把三十万专票给红冲掉才能不交税?
您好,是的,12季度这些又没有申报,给我们更正,1季度来全部申报
那我在4月份红冲这个30万专票,再去更正3月份的申报是不是可以把六千多的税金可以退回?
您好,是的,这个更正又得去大厅了