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23年把应收入成了应付,24年怎么更正

2024-04-14 14:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-14 14:57

您好, 把错的做负数,再做正确的

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快账用户2542 追问 2024-04-14 14:57

需要一张张凭证红字重新入账嘛?

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齐红老师 解答 2024-04-14 14:58

是的,是的,就是这样的

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快账用户2542 追问 2024-04-14 14:58

一张张凭证红字重新更正是嘛?

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齐红老师 解答 2024-04-14 14:59

是的,先红字,再正数发票

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相关问题讨论
您好, 把错的做负数,再做正确的
2024-04-14
同学你好,更正报表的具体步骤如下: 1. 登录电子税务局:访问当地税务部门的电子税务局网站,使用企业的账号和密码登录。 2. 进入申报更正模块:点击“我要办税”-“税费申报及缴纳”,找到“申报更正”项下的“申报更正与作废”功能菜单。 3. 查询需更正的报表:进入该模块后,通过申报日期或税款所属期查询到需要更正的2023年相关报表。 4. 点击更正并修改数据:点击“更正”按钮,进入数据更正页面。在申报表格中,内部带有空白框线的格子为可修改数据处,将涉及出口收入的相关数据进行修改,确保税务报表中的数据与调整后的财务报表保持一致。 5. 提交申报:修改完成后点击“提交申报”。申报后系统对数据进行初步判断,并弹出提示内容。若确认无误可继续点击“核实无误,提交申报”,否则可点击“返回申报,核实更正”,重新修改数据后再次申报。 6. 完成更正:依次点击“真”“实”“责”“任”“确定”,完成更正申报。 7.同理再更正2024年1月的申报表即可。 需注意,不同地区的电子税务局界面和操作流程可能略有差异,如有疑问可咨询当地税务机关或者热线电话12366。或者携带资料到税务局报税大厅办理更正申报处理。
2025-05-01
金额太小不需要更正年度汇算了,直接在24年汇算时纳税调增
2024-07-25
您好,这个的话,是更正23年的申报表才可以的,不能在24年做
2024-05-24
 您好,不可以的,23年账根本没有错,只是24年申报有点麻烦要去税务大厅申报,因为24年 未开票收入累计数不能小于0,您带上12月申报表,和24年发票去大厅申报 因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,明年我们可能申报不了未开票收入(负),有个办法就是12月把这个票开发,明年1月上班就红冲,再等客户需要开票时再开。(但时间已经过去了) 收到客户的款就确认收入和交增值税(申报未开票收入),等客户开票时再冲回原确认收入的分录(申报未开票收入负数,和实际开票收入),针对本笔交易本月申报收入一正一负,不用交增值税的。
2024-05-24
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