您好 请问您是收到两张发票吗

老师,请问一下一般纳税人购进商品 是借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷应付账款 还是说 借库存商品 应交税费应交增值税 待认证进项税额??最后结转分录咋做
老师,请问一下一般纳税人2月购进3月认证,2月分录是怎样的啊,是借库存商品 应交税费—待认证进项税额 /还是应交税费—应交增值税—待认证进项税额 /或者 应交税费—应交增值税—,进项税额??贷 应付账款。
老师好,请问以下两种采购的账务处理方法是对的吗? 应该怎么处理?谢谢 情况一: 采购时: 借: 库存商品 100 应交增值税-待认证进项税 13 贷:应付账款 113 月末认证后结转进项税: 借:应交税费-进项税 13 贷:应交税费-待认证进项税 13 发生采购退货: 借:应付账款 113 贷 :库存商品 100 应交税费-进项税额转出 13 情况二:月末不结转进项税 采购时: 借: 库存商品 100 应交增值税-待认证进项税 13 贷:应付账款 113 发生采购退货: 借:库存商品 -100 应交税费-待认证进项税-13 贷 :应付账款 -113 收到红字发票后做进项税额转出: 借:应交税费-待认证进项税 13 贷:应交税费-进项税额转出 13
老师你好,购进材料发票税额做分录是:借库存商品,应交税(待扺扣进项税额)贷应付账款,认证发票时借应交税费(进项税额)贷应交税费(待扺扣进项税额)可以吗?还要做进项税额转出吗
老师,请问一下购入商品 能不能借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款 然后认证了,借:应交税费应交增值税进项税额贷 :应交税费-待认证进项税额 然后做借应交税费应交增值税销项税额 贷应交税费应交增值税进项税额 转出未交增值税看看在借方还是贷方。这样做有错嘛
老师您好,请问去年收的进项专票,发现错误,联系对方申请红冲,我们怎么做账务处理?
增值税电子票最多能开多少笔?
甲公司收购黄牛,需要计提磅单吗?
老师:生产企业,没有留抵税,出口业务怎么办理退税
一般纳税人如果开票选择1%征收率是不是开不出来
仓库把A产品发到了B仓库了导致A仓库损失了这批货物 现在要计入什么科目
老师,我们租的别人的厂房,签合同的时候卫生费4200每年让直接打给保洁人员,我可以直接把这笔钱从公户打给保洁个人,来年再调增行不行
请教个问题,因为工程成本控制,砖块已经额度用完,水泥额度还有,发票不让供应商开砖块了,能不能让对方开成水泥?金额不高就几万块钱。对方是小规模,他的进项没有水泥的话能给我们开水泥吗?都属于非金属矿物制品的
老师您好,麻烦问下,应收账款长期收不回,对公司有何影响
客户是25年11月份买的设备,12月份采用了一次性折旧,做账上怎么做啊,新接的账,上家会计已经做了加速折旧的分录,我在1月份应该怎么处理合适?
老师,是收到好几张发栗,有的发票是当月抵扣,有的没有当月抵扣的。
那这样写分录可以的哈