这种情况需要更正。到2023年去更正

小规模纳税人这个季度有一张红字的3%的发票和20多万5%的正数发票,冲减之后是要交税的,具体申报表怎么填写呢
老师,小规模纳税人季度申报增值税。本季度只开了一张1%60000的发票,老师我要怎么填写增值税纳税申报表呢?
老师,小规模纳税人卖牛本来是免税的,但是21年开具了1%税率的发票,并且缴税6000,22年1月份开了红字发票和蓝字发票,现在怎么填写小规模纳税人申报表
老师:您好!我们公司是小微企业的小规模纳税人,季报。12月份开具了一张冲红专票,金额180000.00(不含税),上季度普票(免税)开具了198000元,请问怎样填写增值税(小规模)纳税申报表?
老师好,小规模纳税人,四季度开具4.26万税率为1%的增值税普通发票,请问四季度纳税申报表要怎样填写
其他应付款最长能欠多久
老师我怎么在税务局自查报关单查询,我都是视同内销处理了的,我在税务局哪里备案,请给步骤
收美元需要发给对方哪些账户收款信息
那需要跟新公司走账吗,需不需要私下退款,然后对公走账呢
固定资产没发票的结果是什么老师?麻烦详细说一下
我公司投资一个项目付了20万,现在项目黄了,20万回不来了,会计上账务处理怎么做?需要发票吗?可以税前扣除吗
老师就刚才的问题,我做账的发票都红冲可以吗,因为不会解决老板,讲不通。懂孝彬老师
电信服务的移机费用、调试费用可以计入管理费用-通讯服务费吗?还是办公费?
老师,正常开出的发票不用打印装账簿吧
刚看视频有个疑问,课程中老师提到首笔首单退税必须是全额收汇才行,我的问题是一般纳税人走9810报关单的金额到底是填回款还是预估销售额(填预估销售额回款做不到全额收汇,填回款推送给税局的金额与报关单就不一致那就不能全免增值税)做亚马逊的,这种情况怎么解决 ,
去年开错了 今年重新开具 需要更正什么呢?
比如你去年九月份开错了发票,今年开了红字发票,对应的也是免税,那小规模纳税人,你要更正到上一年九月份所属期那一期去红冲掉
不是太懂 我去年九月开错了 今年不是开具了红字发票吗 为什么要更正申报去年的报表
你放在今年更正的话,有可能出现负数负数的,你自己没办法填写
需要去税务大厅处理
第二种处理方式就是去更正往期的申报表
那意思是目前没有负数就不需要更正申报的意思吗?
是的,你填完之后,你这个申报表上没有负数,你就不需要
假如有负数的话, 那就需要每月逐月更正申报的意思吗?
有负数值体现。你们这个开具红字发票的当期
因为目前是季度申报, 比如 小规模纳税免税申报取数就填写的是加加减减后的数额。 就不需要纳税申报了对吗?
免税填在免税的范围,如果你们当季度销售额没有超过30早,就跟当期的税收入填在一起就