你好,您是问报表的填写吗?
老师,我可以把预收账款余额填到应收账款吗,还有那个其他应付款余额对冲到其他应收款
师,我可以把利润表中预收账款余额调到应收账款吗,还有那个其他应付款余额对冲到其他应收款吗?就是与年初的资产负债率相差很大,调了想当于几乎没负债了,可以这样吗
老师,其他应收款有余额某某个人23万元 我想把这个科目弄平,刚好应付账款,和其他应付账款有余额,我可以对冲这些科目吗?
老师你好,请问帐上其他应收款贷方余额,在报表中可以调到其他应付款吗?还有其他应付款是借方余额,可以调到其他应收款去吗?
员工用火车票实名制的来结报,想让他去开票,好勾选抵扣,请问下是火车站开还是去哪里开?
老师,我开票进项和销项编码没对上,对方已经抵扣了,现在该怎么办呀
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
计算所得税费用的时候,用利润调增调减之后计算,为啥还要再加上递延所得税负债和递延所得税资产?
投资公司把一个房产项目卖了,但是钱收不回来,怎么做分录哈
您好~想咨询下:应交税费-应交增值税-进项税额转出,月末/年末的会计处理一样吗?月末这么做凭证对吗? 借:应交税费一应交增值税一销项税额 应 交税费一应交增值税一进项税额转出 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 应交税费一应交增值税一转出未交增值税 (销项+进项转出-进项) 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 贷:应交税费一未交增值税 上缴增值税分录 借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
请问一般纳税人,数量1,单价100,税额13,总金额113,这个产品成本多少钱,是看单价100/1=100,还是113/1=113,成本是100还是113
老师,公司的应收款由别的公司代收了,公司的帐怎么做分录?
老师 公司可以给个人开发票吗
老师,我们是用小企业会计准则,公司没有专人负责预算总成本,所以没法预估完工百分比,我可以直接就是工程施工转入主营业务成本,确认主营业务收入,就是不用那个工程毛利科目,可以吗?
是的老师
预收账款等于预收账款的贷方加上应收账款的贷方填写。 其他应收和其他应付。要是同一个人可以对冲。
这样预收和其他应付就都为0,总资产比期初减少了
这个按实际啊,实际是多少填写多少?按照这个公式计算。
我可以把这个预收账款科目不用了统一转到应收,用应收账款核算,肯定里面会有借有贷,余额为正数就可以吧
你好最好是按照报表重分类这个公式填写如果你要是不按这个公式填写就是报表上的资产和负债的数据它不准确也可能出现负数是这样情况。
嗯年初应收余额100万,预收30万,我把预收填到应收就成了应收余额70万,预收为0,这样是可以的吧,余额不出现负数,只不过就是资产额减少了30万,我现在报表就成了负债只有应交税费了,和年初比少了30万负债,就是资产负债率和年初相差很大
应收贷方是100。预收在哪方借方还是贷方?
预收余额比如30万不都是在贷方吗,转到应收不就成了借预收30,贷应收30吗,原来应收借方余额100万,调的30万不就是70万了
你好,咱现在说报表重分类填写报表重分类,不写分录。
是根据往来科目明细金额填写。
老师我知道,我这不是举例说明啊,预收不都是在贷方啊,我就把这预收调到应收,就这个意思,我把负债填到资产类,就造成资产负债率与年初相差很大,这样可不可以,我把负债调到资产,想当与负债基本为0了
预收账款等于预收账款的贷方加上应收账款的贷方填写。 应收账款等于应收账款的借方加上预收账款的借方减坏账准 这是报表的填写公式,报表按照这个公式填写。