你好,您是问报表的填写吗?

老师,其他应收款的贷方余额可以归到其他应付款么?也就是说其他应收款的余额只有借方的余额明细
老师你好,我想知道我收入100万,钱都花到哪了,是不是用应收账款_银行余额__应付账款的借方_缴纳的税金_增值税_所得税_其他应付款,那这个其他应付款,其他应收款,预付账款减哪个金额呢,余额还是借方金额?
老师,请问法人其他应收款挂账余额有10W,刚好有好多应收挂账,确认现金收,可以把这两个分录对冲吗?借 应付账款10w 贷 其他应收款10万,这样可以吗
老师问下,其他应收款负数,应付账款也是负数,可以把其他应收款填写到其他应付款里吗?应付账款填写到应收账款里。这个资产总计金额就比原来的打了,可以这样做吗?
老师,我可以把预收账款余额填到应收账款吗,还有那个其他应付款余额对冲到其他应收款
老师,2个个体户,一个收入少、一个收入多,C表在收入少处申报好、还是在收入多处申报好???
请问老师我们固定资产原价和固定资产折旧上余额一直还有21188元,都好多年了,现在这个会计也不知道原来是什么,是半路建的账套,请问怎么把这个余额去掉,分录如何
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税账务处理是怎样的?还有税收滞纳金的账务处理?谢谢
建筑公司2026年给包工头的班组人发2025年2-12月工资,个税如何申报?
老师我们公司欠银行5000万,还不起了,是不是银行起诉我们,我们该怎么做
请问老师,我新接手一家公司,他们的银行账有五六个,只有一个对得上,其余的账号上对不上,很久了说都不知道了,银行上没钱,这样怎么搞平呢?
正常报关出口,不退进项税可以吗
#提问,老师之前做了未开票收入申报,现在开票了,开票当月是要做一笔冲销的分录吗
老师,收入总额在报表看那个数?
老师有一个问题,我们的有一个车辆于月初报废了。那本月还需要计提折旧吗?
是的老师
预收账款等于预收账款的贷方加上应收账款的贷方填写。 其他应收和其他应付。要是同一个人可以对冲。
这样预收和其他应付就都为0,总资产比期初减少了
这个按实际啊,实际是多少填写多少?按照这个公式计算。
我可以把这个预收账款科目不用了统一转到应收,用应收账款核算,肯定里面会有借有贷,余额为正数就可以吧
你好最好是按照报表重分类这个公式填写如果你要是不按这个公式填写就是报表上的资产和负债的数据它不准确也可能出现负数是这样情况。
嗯年初应收余额100万,预收30万,我把预收填到应收就成了应收余额70万,预收为0,这样是可以的吧,余额不出现负数,只不过就是资产额减少了30万,我现在报表就成了负债只有应交税费了,和年初比少了30万负债,就是资产负债率和年初相差很大
应收贷方是100。预收在哪方借方还是贷方?
预收余额比如30万不都是在贷方吗,转到应收不就成了借预收30,贷应收30吗,原来应收借方余额100万,调的30万不就是70万了
你好,咱现在说报表重分类填写报表重分类,不写分录。
是根据往来科目明细金额填写。
老师我知道,我这不是举例说明啊,预收不都是在贷方啊,我就把这预收调到应收,就这个意思,我把负债填到资产类,就造成资产负债率与年初相差很大,这样可不可以,我把负债调到资产,想当与负债基本为0了
预收账款等于预收账款的贷方加上应收账款的贷方填写。 应收账款等于应收账款的借方加上预收账款的借方减坏账准 这是报表的填写公式,报表按照这个公式填写。