你好,您是问报表的填写吗?

老师,其他应收款的贷方余额可以归到其他应付款么?也就是说其他应收款的余额只有借方的余额明细
老师你好,我想知道我收入100万,钱都花到哪了,是不是用应收账款_银行余额__应付账款的借方_缴纳的税金_增值税_所得税_其他应付款,那这个其他应付款,其他应收款,预付账款减哪个金额呢,余额还是借方金额?
老师,请问法人其他应收款挂账余额有10W,刚好有好多应收挂账,确认现金收,可以把这两个分录对冲吗?借 应付账款10w 贷 其他应收款10万,这样可以吗
老师问下,其他应收款负数,应付账款也是负数,可以把其他应收款填写到其他应付款里吗?应付账款填写到应收账款里。这个资产总计金额就比原来的打了,可以这样做吗?
老师,我可以把预收账款余额填到应收账款吗,还有那个其他应付款余额对冲到其他应收款
个体工商户核定了增值税和所得税的,季度开票30万以内,需不需要做年度所得税汇算清缴?
商贸企业购口罩给员工分录怎么做
出扣免退税申报-填写明细表申报,配单后商品代码、退(免)税业务类型、备注这3项是空的,是可以不填吗
老师,我们仓库有些库存数大于账面数,有些是小于账面数,我帐务上应该怎么处理?
老师,请问下,是不是只有发票报销的才可以从公户出钱,没有发票的老板们私下给报销了,他们就私下协商,怎么分摊对吗?
个体工商户核定了增值税和所得税的,月开票10万,季度开票30万免增值税?所得税免吗?这样的个体工商户不用做个人所得税的汇算清缴b类报表?那么个体户的工商年报需要做吗?
老师请问下,我上个月个税报错了,可以更正吗,以前个税报错更正,税管员找的
出口企业,收汇是人民币,免退税申报,有个美元汇率是必须设置吗,出口明细表有个美元离岸价是正常的吗
老师,我们公司前两个月多享受了退役军人补贴,后面更正申报,补缴了多享受的税金,之前减免的时候账务处理是做到了其他收益,那我现在是冲减其他收益吗
老师,我们是临时的县级高速指挥部,由上一级市高速指挥部拨入征地拆迁款和工程款,由此拨款产生的利息应该怎么做,然后我们指挥部每一次拨款产生的手续费能不能从这些利息中扣掉。还是这些拨款手续费从办公经费中列支。谢谢老师
是的老师
预收账款等于预收账款的贷方加上应收账款的贷方填写。 其他应收和其他应付。要是同一个人可以对冲。
这样预收和其他应付就都为0,总资产比期初减少了
这个按实际啊,实际是多少填写多少?按照这个公式计算。
我可以把这个预收账款科目不用了统一转到应收,用应收账款核算,肯定里面会有借有贷,余额为正数就可以吧
你好最好是按照报表重分类这个公式填写如果你要是不按这个公式填写就是报表上的资产和负债的数据它不准确也可能出现负数是这样情况。
嗯年初应收余额100万,预收30万,我把预收填到应收就成了应收余额70万,预收为0,这样是可以的吧,余额不出现负数,只不过就是资产额减少了30万,我现在报表就成了负债只有应交税费了,和年初比少了30万负债,就是资产负债率和年初相差很大
应收贷方是100。预收在哪方借方还是贷方?
预收余额比如30万不都是在贷方吗,转到应收不就成了借预收30,贷应收30吗,原来应收借方余额100万,调的30万不就是70万了
你好,咱现在说报表重分类填写报表重分类,不写分录。
是根据往来科目明细金额填写。
老师我知道,我这不是举例说明啊,预收不都是在贷方啊,我就把这预收调到应收,就这个意思,我把负债填到资产类,就造成资产负债率与年初相差很大,这样可不可以,我把负债调到资产,想当与负债基本为0了
预收账款等于预收账款的贷方加上应收账款的贷方填写。 应收账款等于应收账款的借方加上预收账款的借方减坏账准 这是报表的填写公式,报表按照这个公式填写。