你好,您是问报表的填写吗?

老师,我可以把预收账款余额填到应收账款吗,还有那个其他应付款余额对冲到其他应收款
师,我可以把利润表中预收账款余额调到应收账款吗,还有那个其他应付款余额对冲到其他应收款吗?就是与年初的资产负债率相差很大,调了想当于几乎没负债了,可以这样吗
老师,其他应收款有余额某某个人23万元 我想把这个科目弄平,刚好应付账款,和其他应付账款有余额,我可以对冲这些科目吗?
老师你好,请问帐上其他应收款贷方余额,在报表中可以调到其他应付款吗?还有其他应付款是借方余额,可以调到其他应收款去吗?
我出口收入用月初汇率入账,用月末汇率结转损益,这个每个月收入的增加或减少多少怎么看?当月报关单数据?
就是公司买了系统软件。收银的,这个挂什么费用啊,怎么写分录,老师。
老师,有个问题想问下,我们法人卖车给公司,不是公司股东,然后呢法人的车买进来82万,卖出去,102万,然后被税务局查到了,进来发票102万,因为我们不知道购进来是82,法人高价卖给我们了,被查了,钱也给了法人102万,然后税务局只认70万,这差价32万件我们作为分红处理,可是不是股东,怎么办
老师,建筑劳务公司开票金额30万,却发了40多万劳务费人工费,因为还没总包那边还没让开票所以未开票,但工人干了活就要工资,请问计提人工成本高于营收可以吗?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算个什么问题?
老师,请问9月计提的所得税费用,10月发票开回来了怎么处理?
老师,公司网络安装费,预存话费。挂什么科目啊,怎么写分录
老师,我们公司给法人转了一笔钱,20万,但他不是股东,是法人,这笔钱要缴纳什么税?
企业库存现金一般保留多少合适?
经查,4-284#凭证项下固定资产,其发票于2024年12月6日取得,资产于2024年12月10日完成验收移交。但财务系统实际入账日期为2025年4月21日,入账时间滞后超过4个月。老师,这个给被审计单位算不算问题?
是的老师
预收账款等于预收账款的贷方加上应收账款的贷方填写。 其他应收和其他应付。要是同一个人可以对冲。
这样预收和其他应付就都为0,总资产比期初减少了
这个按实际啊,实际是多少填写多少?按照这个公式计算。
我可以把这个预收账款科目不用了统一转到应收,用应收账款核算,肯定里面会有借有贷,余额为正数就可以吧
你好最好是按照报表重分类这个公式填写如果你要是不按这个公式填写就是报表上的资产和负债的数据它不准确也可能出现负数是这样情况。
嗯年初应收余额100万,预收30万,我把预收填到应收就成了应收余额70万,预收为0,这样是可以的吧,余额不出现负数,只不过就是资产额减少了30万,我现在报表就成了负债只有应交税费了,和年初比少了30万负债,就是资产负债率和年初相差很大
应收贷方是100。预收在哪方借方还是贷方?
预收余额比如30万不都是在贷方吗,转到应收不就成了借预收30,贷应收30吗,原来应收借方余额100万,调的30万不就是70万了
你好,咱现在说报表重分类填写报表重分类,不写分录。
是根据往来科目明细金额填写。
老师我知道,我这不是举例说明啊,预收不都是在贷方啊,我就把这预收调到应收,就这个意思,我把负债填到资产类,就造成资产负债率与年初相差很大,这样可不可以,我把负债调到资产,想当与负债基本为0了
预收账款等于预收账款的贷方加上应收账款的贷方填写。 应收账款等于应收账款的借方加上预收账款的借方减坏账准 这是报表的填写公式,报表按照这个公式填写。