有销售的时候才结转成本。

因为没有进项发票的出口商品,做了视同内销的会计分录,结转销售成本的时候,是结转到出口成本里面还是内销成本?
贸易公司 是不是等销售开票了当月再结转成本?还是有进项就结转成本,不管本月有没有销售?
老师,进项发票还没有到,先做了暂估入库,然后销售了开具销售发票,那本月成本结转的时候,可以结转吗
老师,销售成本什么时候结转,有进项票开进来的时候就要结转,还是一定要当月有销项开出去才结转
老师您好,请问咱们快帐当中有一个云进销存,这个是如果录进去购进及销售月末结转成本的时候,它是可以自动结转吗?还是提取数据结转
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
个体户可以作为股东控股公司吗?
老师,麻烦问下分红款只计提出来,没有实际发放,需要申报个税嘛?
电子税务局交社保是不是社保一个吗医保一个吗能不能医保和社保只刷一个码
那当月没开进来的票先做了暂估下个月才开进来,金额上有偏差,这个怎么调整,不需要结转一遍吗
收到商品咱就正常入账没有发票暂估 收到商品咱就正常入账没有发票暂估入账。
一般不会有偏差的,咱多少钱买的有合同啊,可以看合同。
我知道,但是没收到发票可以先暂估,那要怎么调整(金额不一样)
一般是合同有了的话发票也会进来的
回来发票时把暂估的红冲按发票入账,这样就好了。
但是这样的话好像主营成本没有变化,就有一点很奇怪,本来发票进项和销项比对利润是亏的,但是入账之后利润很高,这账是不是有问题一个季度的?
你好 调的税会差异 是没有发票才调整 账不调整 所以不变化
那我可以不可以这样,现在发票都在3月开进来了,1月2月暂估的我都删掉重新做账结转按现在开进来的发票入账,这样3月的就不用什么调整了
你好对这样不调整的