有销售的时候才结转成本。

老师开具的销售发票要不要结转成本,这个结转成本是不是有进项发票才结转成本
9月销售的商品,开了销项发票,10月才开的进项发票,9月结转成本的时候还是要做暂估入库吗?
老师好,一般纳税人采购的物品没有进项票,销售出去时开了销项,那结转成本怎么操作?按没有进项的成本结转吗?
贸易公司 是不是等销售开票了当月再结转成本?还是有进项就结转成本,不管本月有没有销售?
老师,进项发票还没有到,先做了暂估入库,然后销售了开具销售发票,那本月成本结转的时候,可以结转吗
老师, A 公司是售电公司, B 公司给 A 公司做推广服务,B 公司给 A 公司每推销出一度电,A 公司给 B 公司一分钱,请问老师B 公司需要什么凭证?怎么做账?B 公司给 A 公司开什么样的发票
找郭老师,我要注销帮我看看,怎样评掉帐上的各科余额
计提工会经费和从实发工资中扣的工会会费在账上没有分开,都计入“应付职工薪酬-工会经费”,合规吗,有什么依据
跨年的发票多开了,能红冲吗?重新开吗
企业所得税汇算清缴调增的数据是:工会经费,申报的数据和账面的数据和工资*2%的数据都不一致,选用哪个数据
你好,个人拿收据1000来入账,没有发票,所得税汇缴清算还要调增吗
老师,我是一般人小准则,24年8月开具普通发票,后因业务变更经营主体,26年2月冲红24年8月开具的普票,改开专票,导致26年2月普票为负数,这种情况申报增值税时,能申报吗?
劳务派遣人员工资不占公司工资总额,计入劳务费,但从实发工资中扣工会会费,也将劳务派遣人员工资作为基数,计提工会经费和职教费。此操作合规吗,违反什么规章文件的什么规定
老师我们公司贷款,老板从中套现60万,然后从别的公司过账,现在我做账,是直接挂在老板账户上吗
员工当月离职给交了社保 但是没发工资 如何做账呢
那当月没开进来的票先做了暂估下个月才开进来,金额上有偏差,这个怎么调整,不需要结转一遍吗
收到商品咱就正常入账没有发票暂估 收到商品咱就正常入账没有发票暂估入账。
一般不会有偏差的,咱多少钱买的有合同啊,可以看合同。
我知道,但是没收到发票可以先暂估,那要怎么调整(金额不一样)
一般是合同有了的话发票也会进来的
回来发票时把暂估的红冲按发票入账,这样就好了。
但是这样的话好像主营成本没有变化,就有一点很奇怪,本来发票进项和销项比对利润是亏的,但是入账之后利润很高,这账是不是有问题一个季度的?
你好 调的税会差异 是没有发票才调整 账不调整 所以不变化
那我可以不可以这样,现在发票都在3月开进来了,1月2月暂估的我都删掉重新做账结转按现在开进来的发票入账,这样3月的就不用什么调整了
你好对这样不调整的