您好 增值税申报表的收入和财务报表收入不一致,申报没有风险 系统会提示 可以忽略 因为会计跟税法有差异 所以不一致是正常的

老师,您好!公司的财务报表和纳税申报表的收入数据不一致应该怎么处理?申报表数比财务报表的数小,在税务上存在什么风险吗?
老师,小规模纳税人上个季度暂估收入2万元,增值税申报表却按开票金额申报的,导致财务报表和增值税申报表收入不一致,这个季度红冲暂估收入,增值税申报表也按开票金额申报,这样处理可以吗
老师,增值税申报表销售收入本年累计数和所得税报表的营业收入本年累计数不一致有风险吗?
增值税申报表的收入和财务报表收入不一致,申报有风险吗?
老师所得税申报表上面的收入和增值税申报表收入不一致可以吗
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
增值税申报表收入是按开票收入确认的,但财务报表按实际销售额确认收入(其中包括了未开发票收入),但有时会发生开票收入大于实际销售收入,中间会有未开票收入之前已确认过收入在后面才开取发票,出现这种情况,怎么处理好?收入是不是应该统一调整为开票收入好呢?
那增值税申报表也应该填未开票收入的哈 特别是季度的利润表 平时月份没有事 季度的时候要处理好 不然会有风险 没有开票 不想申报未开票收入 那账上就暂时不要确认
老师,我们公司是做服务行业,公司服务可能只完成一半,但客户要求把发票全部开出来了,这种情况我们是必须按开票收入确认收入吗?
不需要啊 按照完工进度来确认收入 只是提前开具了发票 合同有约定期限的话 也可以按照期限
那报税时实际收入申报,小于开票收入,抄税时收入比对能通过吗?
报税时实际收入申报,小于开票收入,抄税时收入比对能通过哈
比如本月开票收入有10万,但有5万已在2023年以未票收入确认过收入,实际本月就只有5万收入,我本月只报5万收入,比对能通过吗?是不是只能去大厅申报
你未开票收入填负数5万 开票填5万 一正一负 可以通过的啊
增值税申报表上哪栏可以填未开票收入,麻烦老师指点?
请问您是一般纳税人还是小规模纳税人
小规模纳税人
小规模纳税人那是会比对不通过 要强制申报的哈 税盘没有注销的话 然后要去大厅清卡