您好,纳税调整是不用做账的。

你好老师,汇算清缴时业务招待调增,当月缴纳税款怎么做分录?
老师你好,汇算清缴,业务招待费调增部分的会计分录怎么做
汇算清缴,业务招待费纳税调增后,需要做分录吗,调增后不交企业所得税
老师,请问汇算清缴时,业务招待费有调增的部分,那业务招待费中没有发票的还有单独调增吗?
老师您好,企业汇算清缴后业务招待费部分有纳税调增的部分,请问调增后分录是什么
请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录?
老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧?
老师,房地产公司在办理业主的房产证时,我们收取了代办费,不是代办契税和维修基金的代办费,就是办房产证的代办费,怎么做分录?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
请问老师,卖奶茶需要交文化建设费吗
老师好,11月的进项税额转出的话是怎么做账呢,已认证了的,是借进项税额转出,贷已认证进项吗
老师你好,我们12月15号缴纳了25年全年的房产税和土地税,请问12月份当月做凭证时候。用计提吗?还是直接借税金及附加,房产税,土地使用税,贷银行存款
老师,季度不超过30万元的小规模纳税人,2025年确认20万未开票收入,请问2026年开票时可以冲回25年的未开票收入吗?
请问,咨询公司的印花税以什么数据为依据申报?
老师您好,租的厂房的水电 费用电量表来做发票可以吗?因为户头是房东的
但是我的汇算清缴弥补企业亏损明细表,和资产负债表的里的未分配利润数对不起来呀。差额就是汇算清缴调增的部分。
对,这就是税务和账上的差额。
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!
老师请问一季度盈利先计提企业所得税,汇算清缴后次月在回冲分录对吧。
对,这个在冲销就可以了。