您好,借:其他应收款-老板娘 借:应收账款 这个钱是给老板娘了吧
老师,这张缴款单要做账吗,要记录凭证吗,那又怎么记录凭证呢
老师您好,公司收到老板的一笔借款,怎么做分录?记账凭证后面付老板一张借条就可以了吗?
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
老师,知道这个怎么改变不了数量金额式吗?记账凭证我已经删除了。要怎么处理呢?
老师,T6系系统我已经全年帐做完了,发现凭证有错,怎么修改呢,都是已记帐结帐显示不好改
老师好,请问第2问预计负债的金额怎么计算,怎么理解,应该是多少?图3是正确答案,但600好像咋列算式都出不来这个结果。我个人觉得〔第3问说22年末〕,那它计算肯定不能用第3年才给出的25600。其实我觉得应该(26000-24000)=2000,再推导无非就是按权责发生制×个70%=1400
旅游行业,差额开票,开票金额一个月下来假设5000元的销项税额,由于抵扣的成本不够,最后要交增值税10000元,会计分录怎么写
老师,我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一个人,但是背后是同一个老板!请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税!请问还需交吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
海关申请产地证这个要如何做,我们公司是从贸易公司进的货,我要填供货方的再上一游企业吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
对,你都认识我了?
如果借:银行存款 靠谱吗?
您好,不好,银行存款的余额 要和 银行对账单一致的呀,这个钱在哪里要问清楚 下哦
这个记的是内账,没有进行税务登记呢,这个还有必要问老板娘吗?
您好,有的,我们做的账,以后给老板看,咱写在银行,到时银行的钱没有那么多,老板问钱哪去了
好的,谢谢,那我就暂时先写,借:其他应收款——老板娘名字 贷:主营业务收入——钻夹头 等回头老板娘在了,再问她到底把钱打银行还是微信了
您好,是的是的,问清楚了我们再改分录
你好,老板娘说她收的银行承兑汇票,怎么做分录呀?
哦哦,借:应收票据 这个是电子承兑就在我们网银 票据库存里
后面用加东西吗?借:应收票据——朱冬冬 还是借:应收票据——银行承兑汇票——朱冬冬
您好,不用,这个承兑我们收到就会背书给供应商,不会留在手里, 借:应付 贷:应收票据
不懂,到底应该怎么写分录啊?为什么借方又有应付了?
您好,我说是把这个承兑汇票又背书给供应商时的分录,您问下老板娘这个票据在哪里,
那,我现在想知道的是:我们收到了供应商,朱冬冬的银行承兑汇票,我呆的这个公司应该怎么做分录?结转怎么结转?请帮我把这两个分录写清楚点,谢谢
您好,不对哈,我们是收客户的钱 借:应收票据 贷:应收账款(辅助核算 :朱冬冬) 不背书给供应商就是在我们票池里等到期拿钱
我这样写分录行不行? 借:应收票据-银行承兑汇票 贷:主营业务收入
您好,这个收入以前如果确认过了呢,开票就确认了,要确认下的
他们没有开票过,税务没登记,到底怎么弄?难道是我截图的这个分录?我追问不了了,请老师详细地告诉我分录到底怎么写,缘由是什么?谢谢!
是我截图的这个分录吗?还是怎么写?请一字不落地写一下,谢谢!
您好,好的, 摘要:收到朱冬冬承兑汇票 分录就是您那个