您好,借:其他应收款-老板娘 借:应收账款 这个钱是给老板娘了吧
老师,这张缴款单要做账吗,要记录凭证吗,那又怎么记录凭证呢
老师您好,公司收到老板的一笔借款,怎么做分录?记账凭证后面付老板一张借条就可以了吗?
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
老师,知道这个怎么改变不了数量金额式吗?记账凭证我已经删除了。要怎么处理呢?
老师,T6系系统我已经全年帐做完了,发现凭证有错,怎么修改呢,都是已记帐结帐显示不好改
从菜市场买菜100元,如何报销?写收据500以下可以报销吗?什么格式,每月有次数限制吗?
个体工商户营业执照注销也要等20天公示吗?
企业银行存款利息收入,可以用发生的成本相抵么?还是利息收入要申报税金?
“请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接收到企业所得税退税款的会计分录方法。 具体方法如下3: 如果退的是当年的,借:银行存款,贷:所得税费用。2. 如果退的是以前年度的,收到退税款时,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税。结转时,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整。同时,借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润。”我们是小企业会计制度,没有以前年度损益调整,那么就是:1.借:银行存款 贷:应交税费-应交所得税 2.结转:借:应交税金-应交所得税,贷:利润分配-未分配利润 是不是啊
老师,纳税检查应补交税额填在哪栏
老师,采购无进项,一样交增值税吗?
你好老师,我想问一下,个体户一般纳税人,7月28日办的营业执照,8月份改得一般纳税人,之前是小规模,9月份出来一个工资薪金申报,由于是夫妻俩没有雇员,我报得法人老公工资是0.在9月份又改了营业执照,之后10月份就没有工资薪金申报了,这样是不是不用再报工资薪金了
上个季度报了未开票收入,7月份又开票了,这个账务上要怎么处理啊
老师,法人提前打入投资款,需要交税吗?
老师。小规模报税,财务报表填写的,是填写的季报的财务报表,还是3个月的,每个一个一个填写
对,你都认识我了?
如果借:银行存款 靠谱吗?
您好,不好,银行存款的余额 要和 银行对账单一致的呀,这个钱在哪里要问清楚 下哦
这个记的是内账,没有进行税务登记呢,这个还有必要问老板娘吗?
您好,有的,我们做的账,以后给老板看,咱写在银行,到时银行的钱没有那么多,老板问钱哪去了
好的,谢谢,那我就暂时先写,借:其他应收款——老板娘名字 贷:主营业务收入——钻夹头 等回头老板娘在了,再问她到底把钱打银行还是微信了
您好,是的是的,问清楚了我们再改分录
你好,老板娘说她收的银行承兑汇票,怎么做分录呀?
哦哦,借:应收票据 这个是电子承兑就在我们网银 票据库存里
后面用加东西吗?借:应收票据——朱冬冬 还是借:应收票据——银行承兑汇票——朱冬冬
您好,不用,这个承兑我们收到就会背书给供应商,不会留在手里, 借:应付 贷:应收票据
不懂,到底应该怎么写分录啊?为什么借方又有应付了?
您好,我说是把这个承兑汇票又背书给供应商时的分录,您问下老板娘这个票据在哪里,
那,我现在想知道的是:我们收到了供应商,朱冬冬的银行承兑汇票,我呆的这个公司应该怎么做分录?结转怎么结转?请帮我把这两个分录写清楚点,谢谢
您好,不对哈,我们是收客户的钱 借:应收票据 贷:应收账款(辅助核算 :朱冬冬) 不背书给供应商就是在我们票池里等到期拿钱
我这样写分录行不行? 借:应收票据-银行承兑汇票 贷:主营业务收入
您好,这个收入以前如果确认过了呢,开票就确认了,要确认下的
他们没有开票过,税务没登记,到底怎么弄?难道是我截图的这个分录?我追问不了了,请老师详细地告诉我分录到底怎么写,缘由是什么?谢谢!
是我截图的这个分录吗?还是怎么写?请一字不落地写一下,谢谢!
您好,好的, 摘要:收到朱冬冬承兑汇票 分录就是您那个