您好,借:其他应收款-老板娘 借:应收账款 这个钱是给老板娘了吧
老师,这张缴款单要做账吗,要记录凭证吗,那又怎么记录凭证呢
老师您好,公司收到老板的一笔借款,怎么做分录?记账凭证后面付老板一张借条就可以了吗?
老师 我3月凭证已经结账了 4月的凭证也做了部分 现在发现有个3月的凭证做错了 想要修改 我现在反结账 饭过账 反审核 但是系统有张自动结转的损益凭证 你看怎么处理合适
老师,知道这个怎么改变不了数量金额式吗?记账凭证我已经删除了。要怎么处理呢?
老师,T6系系统我已经全年帐做完了,发现凭证有错,怎么修改呢,都是已记帐结帐显示不好改
车学堂之前注册那个手机号注销了怎么办?
老师,对公账户转法人个人,有什么说法吗?
领料分录做多了怎么做分录怎么调整
这道题为什么是要减去收到的钱20?对方补给我20,难道不是我的东西值370万?(350+20=370)
【实际处理过的请进】 老师好:咨询下,个人收入没有超过12万,目前还需要做个税汇算清缴吗?如果不做,会对公司和个人,有什么不良影响吗?税务会联系公司吗?
请问营业执照执照注册好了,没有刻章和开通税务登记,怎么办理注销流程?
应纳税所得额144000是交多少个税,应纳税所得额15万交多少个税?
@董孝彬老师,你好,请问在线吗
某公司收到某外商的外币投入资本40000美元,收到出资当天的即期汇率为$1=¥6.4;合同汇率为$1=¥6.6,公司所选择的记账本位币为人民币。下列账务处理正确的是()A借:银行存款﹣﹣美元户256000B贷:实收资本/股本﹣﹣美元户256000C借:银行存款﹣﹣美元户264000D贷:实收资本/股本﹣﹣美元户264000
企业在会计期末将所有外币货币性账户按期末即期汇率进行调整时而产生的汇兑损益是()。交易损益折算损益调整损益兑换损益
对,你都认识我了?
如果借:银行存款 靠谱吗?
您好,不好,银行存款的余额 要和 银行对账单一致的呀,这个钱在哪里要问清楚 下哦
这个记的是内账,没有进行税务登记呢,这个还有必要问老板娘吗?
您好,有的,我们做的账,以后给老板看,咱写在银行,到时银行的钱没有那么多,老板问钱哪去了
好的,谢谢,那我就暂时先写,借:其他应收款——老板娘名字 贷:主营业务收入——钻夹头 等回头老板娘在了,再问她到底把钱打银行还是微信了
您好,是的是的,问清楚了我们再改分录
你好,老板娘说她收的银行承兑汇票,怎么做分录呀?
哦哦,借:应收票据 这个是电子承兑就在我们网银 票据库存里
后面用加东西吗?借:应收票据——朱冬冬 还是借:应收票据——银行承兑汇票——朱冬冬
您好,不用,这个承兑我们收到就会背书给供应商,不会留在手里, 借:应付 贷:应收票据
不懂,到底应该怎么写分录啊?为什么借方又有应付了?
您好,我说是把这个承兑汇票又背书给供应商时的分录,您问下老板娘这个票据在哪里,
那,我现在想知道的是:我们收到了供应商,朱冬冬的银行承兑汇票,我呆的这个公司应该怎么做分录?结转怎么结转?请帮我把这两个分录写清楚点,谢谢
您好,不对哈,我们是收客户的钱 借:应收票据 贷:应收账款(辅助核算 :朱冬冬) 不背书给供应商就是在我们票池里等到期拿钱
我这样写分录行不行? 借:应收票据-银行承兑汇票 贷:主营业务收入
您好,这个收入以前如果确认过了呢,开票就确认了,要确认下的
他们没有开票过,税务没登记,到底怎么弄?难道是我截图的这个分录?我追问不了了,请老师详细地告诉我分录到底怎么写,缘由是什么?谢谢!
是我截图的这个分录吗?还是怎么写?请一字不落地写一下,谢谢!
您好,好的, 摘要:收到朱冬冬承兑汇票 分录就是您那个