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这张记账凭证,老板娘说款已经收了,那我怎么修改,怎么做分录呢?

这张记账凭证,老板娘说款已经收了,那我怎么修改,怎么做分录呢?
2024-04-15 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 15:47

您好,借:其他应收款-老板娘 借:应收账款 这个钱是给老板娘了吧

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快账用户9433 追问 2024-04-15 15:50

对,你都认识我了?

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快账用户9433 追问 2024-04-15 15:51

如果借:银行存款 靠谱吗?

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齐红老师 解答 2024-04-15 15:52

您好,不好,银行存款的余额  要和  银行对账单一致的呀,这个钱在哪里要问清楚 下哦

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快账用户9433 追问 2024-04-15 15:54

这个记的是内账,没有进行税务登记呢,这个还有必要问老板娘吗?

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齐红老师 解答 2024-04-15 16:01

您好,有的,我们做的账,以后给老板看,咱写在银行,到时银行的钱没有那么多,老板问钱哪去了

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快账用户9433 追问 2024-04-15 16:07

好的,谢谢,那我就暂时先写,借:其他应收款——老板娘名字 贷:主营业务收入——钻夹头 等回头老板娘在了,再问她到底把钱打银行还是微信了

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齐红老师 解答 2024-04-15 16:12

您好,是的是的,问清楚了我们再改分录

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快账用户9433 追问 2024-04-15 16:18

你好,老板娘说她收的银行承兑汇票,怎么做分录呀?

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齐红老师 解答 2024-04-15 16:20

哦哦,借:应收票据   这个是电子承兑就在我们网银 票据库存里

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快账用户9433 追问 2024-04-15 16:25

后面用加东西吗?借:应收票据——朱冬冬 还是借:应收票据——银行承兑汇票——朱冬冬

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齐红老师 解答 2024-04-15 16:28

您好,不用,这个承兑我们收到就会背书给供应商,不会留在手里, 借:应付   贷:应收票据

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快账用户9433 追问 2024-04-15 16:30

不懂,到底应该怎么写分录啊?为什么借方又有应付了?

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齐红老师 解答 2024-04-15 16:33

您好,我说是把这个承兑汇票又背书给供应商时的分录,您问下老板娘这个票据在哪里,

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快账用户9433 追问 2024-04-15 16:38

那,我现在想知道的是:我们收到了供应商,朱冬冬的银行承兑汇票,我呆的这个公司应该怎么做分录?结转怎么结转?请帮我把这两个分录写清楚点,谢谢

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齐红老师 解答 2024-04-15 16:42

您好,不对哈,我们是收客户的钱 借:应收票据   贷:应收账款(辅助核算 :朱冬冬) 不背书给供应商就是在我们票池里等到期拿钱

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快账用户9433 追问 2024-04-15 17:01

我这样写分录行不行? 借:应收票据-银行承兑汇票 贷:主营业务收入

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齐红老师 解答 2024-04-15 17:03

您好,这个收入以前如果确认过了呢,开票就确认了,要确认下的

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快账用户9433 追问 2024-04-15 17:08

他们没有开票过,税务没登记,到底怎么弄?难道是我截图的这个分录?我追问不了了,请老师详细地告诉我分录到底怎么写,缘由是什么?谢谢!

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快账用户9433 追问 2024-04-15 17:09

是我截图的这个分录吗?还是怎么写?请一字不落地写一下,谢谢!

是我截图的这个分录吗?还是怎么写?请一字不落地写一下,谢谢!
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齐红老师 解答 2024-04-15 17:12

您好,好的, 摘要:收到朱冬冬承兑汇票  分录就是您那个

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您好,借:其他应收款-老板娘 借:应收账款 这个钱是给老板娘了吧
2024-04-15
同学,你好 把应收账款改成银行存款
2024-04-15
您好,要做凭证,这是收的什么款
2022-01-08
1、进入财务软件主界面,点击账务处理。 2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。 3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。 4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。 5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2020年12期。反结账成功。
2023-03-04
你好,出纳一般只管钱不管账。
2024-11-14
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