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老师,T6系系统我已经全年帐做完了,发现凭证有错,怎么修改呢,都是已记帐结帐显示不好改

2023-03-04 23:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-04 23:28

1、进入财务软件主界面,点击账务处理。 2、点击账务处理后,界面跳转,点击期末结账。 3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始。 4、点击开始后,页面弹出提示,点击确定。等待一会儿,反结账界面消失后,就操作成功了。 5、同时财务系统的右下角,会显示上一期的会计期间2020年12期。反结账成功。

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2023-03-04
您好,这个是可以这样的,就是在八月份修正
2023-07-23
一直续点反结账-反记账。直到5月的做账期间就行
2023-07-23
同学你好,凭证修改后重新进行审核后过账,在结转。
2021-01-19
你好,把自动结转损益的凭证删掉,修改好错误的凭证以后,再重新生成结转损益的凭证。
2022-04-12
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