你好;你做账; 借进项税贷利润分配-未分配利润

老师:您好!查账发现前任会计2018年的时候去税务代开专票,预交了873.79的税款,后来发票作废,前任会计也没有办理退税,照成现在账上应交税费借方有余额873.79元。已经过了这么多年,现在要账务要如何处理?我们是一般纳税人,小企业会计准则。
2019年小规模时成本暂估了49000,当时汇算清缴没有调增,现在是一般纳税人,今年可以补开发票吗?补开了发票的话账务上要怎么处理?需要调增当年报表吗?小企业会计准则。
老师,下午好,23年10月有一张发票,本来收到的是专票,但是我记账的时候把它当成普票入账了。现在我改怎么处理。一般纳税人,小企业会计准则
您好,我司是小企业会计准则的公司,去年发生业务收到成本普票并入帐了,今年发现开票错误对方把发票冲红了,在五月初还没申报汇算清缴的时候去税局对方个人代开了普票回来给我们,对方是个体户,这样做也是可以的吗,那税务和账务怎么处理呢
老师,我想一下,小规模纳税人年末账上有利润,年结转后又收到结转前的成本发票,这种用财务软件处理的时候,借,未分配利润,贷,应付账款,这样处理的时候,它资产负债表变不过来,怎么办? 一般情况下,小规模纳税人,跨年收到的发票,需要遵循会计准则,调整未分配利润吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
那去年那张凭证需要红冲吗?
你好;不用;直接做这笔即可; 调整分录
老师我之前的分录的借管理费用。贷银行存款。 这个分录不管它,然后直接写借进项税。贷利润分配未分配利润。
你好; 是的;直接按照我写的做