没有申报,现在就把错误的凭证更正了,然后按正确的汇算清缴。

企业年度汇算清缴完后发现汇算清缴报告错误,应该怎样处理?可以更正吗?
2022年7月更正2021年汇算清缴,产生的所得税,是不是应该记在以前年度损益调整中,那在2023年申报2022年汇算清缴应该怎么做?
本年度发现上年度凭证记错,现在该怎样记账?汇算清缴该怎么调整?(汇算清缴还未申报)
本年度发现上年度漏记了社保计提,和一张费用报销的挂账发票,现在该如何处理?汇算清缴该怎样做?(还未申报汇算清缴)
汇算清缴前发现以前年度记账错误,直接调整利润分配-未分配利润,汇算清缴时要把发生这笔金额怎么处理?
做检验检测的公司,检验检测收入,属于主营业务收入-提供劳务收入吗
老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
老师,我这个月销项税额为–9786.59,进项税额812.52,有简易计税应纳税额10600.32,然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做
我现在是货物转移了,就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是,我次月开票的时候可能会超过一个月10万,季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账,可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准
老师,2024年之前的银行存款不想做账了。但是2025年期初余额有5845.14元,这个我怎么做分录
老师,我们老板每个月都做了工资交社保的,可是从来没有发过,我是不是在12月全部发掉比较好?1月不行了吧?要不应付职工薪酬科目年底报表还是很多上面,因为这个科目贷方余额越来越多了,我想清掉
老师,2020年的营收来,有效化解债务好多? 这个“有效化解债务好多?”这里看报表的哪个数据?
对方不给我们开发票。我们应该按照怎样的程序走让对方给我们开
老师,我公司在建厂期间买的设备,需要安装的设备,然后现在卖了一点出去,这个怎么做分录呢
老师我们是小规模建筑公司,主营家装设计装修与施工,现在们需要开木作的销项发票,开票内容都需要写啥?规格型号?单位?数量?1、哪几个是必填的 2、我们是设计公司,开家具的木作发票可以开吧?那开木作,开票大类选啥税收分类
先红冲原来的凭证,然后更正到2024年的凭证里吗?更正后2024年度的财务报表会有影响吧?
是金额大的用以前年度损益调整,然后更正原来的申报表财务报表。
原材料科目忘记结转到工程施工科目了,工程施工科目放的是存货。这个分录怎么用以前年度损益调整科目,能给我写一下分录吗?
直接记工程施工,它不影响损益。报表在存货里填写对。
那就红冲后直接记到2024年的工程施工里可以不?汇算清缴不调整可以不?
你好 可以的 可以的对