增值税表按不含税金额乘的税率,发票是一个个的乘税率,会有差额
老师,我这个月增值税申报时候,附表一里面带出来的销项税和开票系统不一致什么原因
小规模普票在开票系统上税率是3%的,但是在增值税申报系统自动带出的数据是不含税金额是按1%的,和我开票不含税金额不一致,多出来的数据如何做账呢?
请问增值税税控盘出来的数据和申报系统出来的数据不一样 可能是哪些原因导致的呢
老师增值税申报表中的第14行进项税额转出的金额和开票系统的红字税额不一致是什么原因呢
老师,小规模开票系统税额是7835.77,增值税申报系统里面带出来的税额是7835.73,相差0.04,这种需不需要把申报系统里面的数据改成7835.77呢
那这个怎么办,之前没有遇到过,一般都是一直的
没事,你账面按差额调整一下就可以了,入营业外收支可以了,或者报税表按发票数据手工填一下