你好,补做 借:固定资产 贷:应付账款 借:利润分配未分配利润 管理费用-折旧 贷累计折旧
老师,我们是租赁行业,现在要维修一批租赁物,也是企业的固定资产,我举个实际例子给您 。 2015年购进钢支撑40万元,使用年限10年,截止2022年1月计提折旧253333.6元,账面净值146666.4元。 2022年3月1日我单位购进卷板75680元,并该卷板发给b单位进行加工,随后会将加工好的材料返回我单位,并安装在该固定资产上。 请问老师,我该怎么将材料75680入账。分录怎么做? 谢谢
执行的是小企业会计准则,在遇到价值500万以下可当年度全额一次性扣除折扣的情况。这个账务处理和纳税申报如何弄? 因为企业会计准则可以按月正常计提折旧,在所得税申报是填写一次性扣除,并且以后年度纳税调整,账务上通过递延所得税体现。但是小企业会计准则执行历史成本法,是应该在一次性扣除时就全部做到费用里吗?这样离去吗,就是已经去除这笔固定资产后的金额了,那所得税纳税申报时又怎么填写呢?望指教,谢谢
执行的是小企业会计准则,在遇到价值500万以下可当年度全额一次性扣除折扣的情况。这个账务处理和纳税申报如何弄? 因为企业会计准则可以按月正常计提折旧,在所得税申报是填写一次性扣除,并且以后年度纳税调整,账务上通过递延所得税体现。但是小企业会计准则执行历史成本法,是应该在一次性扣除时就全部做到费用里吗?这样做账对吗?另外就是利润表等于已经去除这笔固定资产全额折旧后的金额了,那所得税纳税申报时又怎么填写呢?望指教,谢谢
老师好!我单位是小规模纳税人企业,盘点发现一辆价值40万的车辆漏记固定资产,包括补入固定资产,补计提折旧,企业所得税调整等全面完整的会计分录是怎么样的,请指教,谢谢!
老师好,我单位是执行小企业会计准则的小规模纳税人,现经过盘点追查,发现有一辆2018年购入的40万的车辆漏记固定资产,但相关款项以前应该已经支付,现在需要补计入固定资产,会计上要做怎样的差错更正呢?存在盈利的情况下,企业所得税又应该怎样调整?
老师,我进了一家外贸企业,应收应付,暂估,税金,库存,都特别乱,我想以实际业务为准,差额部分调入未分配利润,这样行不行?有没税务风险?或者其他更好的办法?
老师 你好 如果个体户的账号(老板个人卡)年收款超过500万,有税务风险吗
我们属于小规模纳税人,做旅游业的。然后我们要给游客开发票,是环山游项目 开票金额是108。旅游业是差额征税,我现在还没有取得成本进项票,是可以取得进项成本票的,我这个开票怎么开,成本写多少
老师你好,个体工商户查帐征收个税经营所得起征点是多少?
小规模,季报,每月我还是按时做账对吧!
民间非营利组织成立注册资本3万,当年必须实缴到位?
老师好,退休的老会计不参加继续教育了,可以吗?
老师 你好 年应纳税销售额没超过500万,可以自行申请成为一般纳税人吗
小型制造业材料的进项票都是真实的吗,会不会有虚假购买发票,那样账实就不符了吧
老师 你好 刚办的公司可以申请成为一般纳税人吗
款项已支付了呢
企业所得税那方面不用做调整吗?
你好 如果是之前有盈利的话 就做 借 应交税费 贷以前年度
适用小企业会计制度的也是用以前年度损益调整这个科目来记账吗?
你好 那可以用利润分配来代替的哈
加油,等您的五星好评哦